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You searched for subject:(Controlo interno). Showing records 1 – 30 of 135 total matches.

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1. Santos, Eunice Maria Ferreira dos. O sistema de controlo interno e a qualidade da auditoria .

Degree: 2015, Universidade de Aveiro

 A qualidade da auditoria é uma preocupação crescente no sentido de credibilizar as demonstrações financeiras, pelo que muitos estudos têm sido desenvolvido nos últimos tempos… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria; Controlo interno

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APA (6th Edition):

Santos, E. M. F. d. (2015). O sistema de controlo interno e a qualidade da auditoria . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/16037

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Santos, Eunice Maria Ferreira dos. “O sistema de controlo interno e a qualidade da auditoria .” 2015. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed May 22, 2019. http://hdl.handle.net/10773/16037.

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MLA Handbook (7th Edition):

Santos, Eunice Maria Ferreira dos. “O sistema de controlo interno e a qualidade da auditoria .” 2015. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Santos EMFd. O sistema de controlo interno e a qualidade da auditoria . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2015. [cited 2019 May 22]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/16037.

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Council of Science Editors:

Santos EMFd. O sistema de controlo interno e a qualidade da auditoria . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2015. Available from: http://hdl.handle.net/10773/16037

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2. Coelho, Catarina Isabel Pereira. Revisão e proposta de melhoria do sistema de controlo interno da área de vendas do segmento empresarial da PT.

Degree: 2013, RCAAP

 O tema do Controlo Interno, tem uma importância crescente nos dias de hoje, como consequência do crescimento das empresas, a globalização dos mercados e a… (more)

Subjects/Keywords: Controlo interno; PT

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APA (6th Edition):

Coelho, C. I. P. (2013). Revisão e proposta de melhoria do sistema de controlo interno da área de vendas do segmento empresarial da PT. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/14531

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Coelho, Catarina Isabel Pereira. “Revisão e proposta de melhoria do sistema de controlo interno da área de vendas do segmento empresarial da PT.” 2013. Thesis, RCAAP. Accessed May 22, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/14531.

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MLA Handbook (7th Edition):

Coelho, Catarina Isabel Pereira. “Revisão e proposta de melhoria do sistema de controlo interno da área de vendas do segmento empresarial da PT.” 2013. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Coelho CIP. Revisão e proposta de melhoria do sistema de controlo interno da área de vendas do segmento empresarial da PT. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2013. [cited 2019 May 22]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/14531.

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Council of Science Editors:

Coelho CIP. Revisão e proposta de melhoria do sistema de controlo interno da área de vendas do segmento empresarial da PT. [Thesis]. RCAAP; 2013. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/14531

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3. Marques, Ana Cristina Loureiro. Relatório de estágio: controlo interno nos departamentos de tesouraria e contabilidade financeira .

Degree: 2014, Universidade de Aveiro

 Este trabalho tem como objetivo apresentar o trabalho realizado ao longo de seis meses de estágio curricular na empresa Yazaki Saltano de Ovar. O principal… (more)

Subjects/Keywords: Controlo interno; Contabilidade

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APA (6th Edition):

Marques, A. C. L. (2014). Relatório de estágio: controlo interno nos departamentos de tesouraria e contabilidade financeira . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/14384

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Marques, Ana Cristina Loureiro. “Relatório de estágio: controlo interno nos departamentos de tesouraria e contabilidade financeira .” 2014. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed May 22, 2019. http://hdl.handle.net/10773/14384.

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MLA Handbook (7th Edition):

Marques, Ana Cristina Loureiro. “Relatório de estágio: controlo interno nos departamentos de tesouraria e contabilidade financeira .” 2014. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Marques ACL. Relatório de estágio: controlo interno nos departamentos de tesouraria e contabilidade financeira . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2014. [cited 2019 May 22]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/14384.

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Council of Science Editors:

Marques ACL. Relatório de estágio: controlo interno nos departamentos de tesouraria e contabilidade financeira . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/10773/14384

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4. Pereira, Nuno Miguel Silva. O risco na atividade bancária e a importância do controlo interno, na banca de retalho, na prevenção do risco operacional.

Degree: 2015, RCAAP

 Na atual Banca de retalho o modelo de gestão do risco deverá identificar, medir e acompanhar os riscos operacionais que advêm de processos que geram… (more)

Subjects/Keywords: Risco Operacional; Controlo Interno; Rating

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APA (6th Edition):

Pereira, N. M. S. (2015). O risco na atividade bancária e a importância do controlo interno, na banca de retalho, na prevenção do risco operacional. (Thesis). RCAAP. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/1846

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Pereira, Nuno Miguel Silva. “O risco na atividade bancária e a importância do controlo interno, na banca de retalho, na prevenção do risco operacional.” 2015. Thesis, RCAAP. Accessed May 22, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/1846.

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MLA Handbook (7th Edition):

Pereira, Nuno Miguel Silva. “O risco na atividade bancária e a importância do controlo interno, na banca de retalho, na prevenção do risco operacional.” 2015. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Pereira NMS. O risco na atividade bancária e a importância do controlo interno, na banca de retalho, na prevenção do risco operacional. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2015. [cited 2019 May 22]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/1846.

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Council of Science Editors:

Pereira NMS. O risco na atividade bancária e a importância do controlo interno, na banca de retalho, na prevenção do risco operacional. [Thesis]. RCAAP; 2015. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/1846

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5. Pereira, Nuno Miguel Silva. O Risco na atividade bancária e a importância do controlo interno, na banca de retalho, na prevenção do Risco Operacional.

Degree: 2015, RCAAP

 Na atual Banca de retalho o modelo de gestão do risco deverá identificar, medir e acompanhar os riscos operacionais que advêm de processos que geram… (more)

Subjects/Keywords: Risco Operacional; Controlo Interno; Rating

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APA (6th Edition):

Pereira, N. M. S. (2015). O Risco na atividade bancária e a importância do controlo interno, na banca de retalho, na prevenção do Risco Operacional. (Thesis). RCAAP. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:localhost:11144/1846

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Pereira, Nuno Miguel Silva. “O Risco na atividade bancária e a importância do controlo interno, na banca de retalho, na prevenção do Risco Operacional.” 2015. Thesis, RCAAP. Accessed May 22, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:localhost:11144/1846.

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MLA Handbook (7th Edition):

Pereira, Nuno Miguel Silva. “O Risco na atividade bancária e a importância do controlo interno, na banca de retalho, na prevenção do Risco Operacional.” 2015. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Pereira NMS. O Risco na atividade bancária e a importância do controlo interno, na banca de retalho, na prevenção do Risco Operacional. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2015. [cited 2019 May 22]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:localhost:11144/1846.

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Council of Science Editors:

Pereira NMS. O Risco na atividade bancária e a importância do controlo interno, na banca de retalho, na prevenção do Risco Operacional. [Thesis]. RCAAP; 2015. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:localhost:11144/1846

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6. Brandão, Susana Pais. Impacto do controlo interno no controlo externo .

Degree: 2012, Universidade de Aveiro

 O controlo interno e o controlo externo são mecanismos de controlo bastante importantes quer no setor privado quer no setor público. O controlo interno é… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Controlo interno

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APA (6th Edition):

Brandão, S. P. (2012). Impacto do controlo interno no controlo externo . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/9707

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Brandão, Susana Pais. “Impacto do controlo interno no controlo externo .” 2012. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed May 22, 2019. http://hdl.handle.net/10773/9707.

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MLA Handbook (7th Edition):

Brandão, Susana Pais. “Impacto do controlo interno no controlo externo .” 2012. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Brandão SP. Impacto do controlo interno no controlo externo . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2012. [cited 2019 May 22]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/9707.

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Council of Science Editors:

Brandão SP. Impacto do controlo interno no controlo externo . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2012. Available from: http://hdl.handle.net/10773/9707

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7. Costa, Helena Martinho da. A importância do controlo interno no departamento financeiro de uma empresa de serviços de água. Estudo de caso: AdRA Águas da região de Aveiro S A.

Degree: 2016, RCAAP

 O projeto pretende aprofundar na teoria e na prática os conceitos do controlo interno e gestão do risco através do método de estudo de caso… (more)

Subjects/Keywords: Controlo interno; Gestão do risco

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APA (6th Edition):

Costa, H. M. d. (2016). A importância do controlo interno no departamento financeiro de uma empresa de serviços de água. Estudo de caso: AdRA Águas da região de Aveiro S A. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/16592

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Costa, Helena Martinho da. “A importância do controlo interno no departamento financeiro de uma empresa de serviços de água. Estudo de caso: AdRA Águas da região de Aveiro S A.” 2016. Thesis, RCAAP. Accessed May 22, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/16592.

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MLA Handbook (7th Edition):

Costa, Helena Martinho da. “A importância do controlo interno no departamento financeiro de uma empresa de serviços de água. Estudo de caso: AdRA Águas da região de Aveiro S A.” 2016. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Costa HMd. A importância do controlo interno no departamento financeiro de uma empresa de serviços de água. Estudo de caso: AdRA Águas da região de Aveiro S A. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2016. [cited 2019 May 22]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/16592.

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Council of Science Editors:

Costa HMd. A importância do controlo interno no departamento financeiro de uma empresa de serviços de água. Estudo de caso: AdRA Águas da região de Aveiro S A. [Thesis]. RCAAP; 2016. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/16592

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8. Gonçalves, Solange Silva. Relatório de estágio em auditoria financeira.

Degree: 2016, RCAAP

 Este relatório tem por base um estágio curricular no âmbito do Mestrado em Auditoria Empresarial e Pública, lecionado no Instituto Superior de Contabilidade e Administração… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria financeira; Auditor; Controlo interno

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APA (6th Edition):

Gonçalves, S. S. (2016). Relatório de estágio em auditoria financeira. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/18014

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Gonçalves, Solange Silva. “Relatório de estágio em auditoria financeira.” 2016. Thesis, RCAAP. Accessed May 22, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/18014.

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MLA Handbook (7th Edition):

Gonçalves, Solange Silva. “Relatório de estágio em auditoria financeira.” 2016. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Gonçalves SS. Relatório de estágio em auditoria financeira. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2016. [cited 2019 May 22]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/18014.

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Council of Science Editors:

Gonçalves SS. Relatório de estágio em auditoria financeira. [Thesis]. RCAAP; 2016. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/18014

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9. Marques, Tiago Filipe Ferreira. My Business Consultores Financeiros e Informáticos, Lda.

Degree: 2014, RCAAP

 O presente relatório visa descrever as atividades desenvolvidas ao longo do estágio curricular realizado na My Business Consultores Financeiros e Informáticos, Lda., que presta serviços… (more)

Subjects/Keywords: Contabilidade; Fiscalidade; Controlo interno

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APA (6th Edition):

Marques, T. F. F. (2014). My Business Consultores Financeiros e Informáticos, Lda. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13562

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Marques, Tiago Filipe Ferreira. “My Business Consultores Financeiros e Informáticos, Lda.” 2014. Thesis, RCAAP. Accessed May 22, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13562.

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MLA Handbook (7th Edition):

Marques, Tiago Filipe Ferreira. “My Business Consultores Financeiros e Informáticos, Lda.” 2014. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Marques TFF. My Business Consultores Financeiros e Informáticos, Lda. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2014. [cited 2019 May 22]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13562.

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Council of Science Editors:

Marques TFF. My Business Consultores Financeiros e Informáticos, Lda. [Thesis]. RCAAP; 2014. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13562

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10. Correia, Ana Tereza Gomes. Relatório de estágio: Novadelta Comércio de Cafés España, SAU.

Degree: 2013, RCAAP

 O presente relatório enquadra-se no estágio curricular do Mestrado em Auditoria Empresarial e Pública ministrado pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra. O… (more)

Subjects/Keywords: Contabilidade; Controlo interno; Harmonização contabilística

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APA (6th Edition):

Correia, A. T. G. (2013). Relatório de estágio: Novadelta Comércio de Cafés España, SAU. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/14039

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Correia, Ana Tereza Gomes. “Relatório de estágio: Novadelta Comércio de Cafés España, SAU.” 2013. Thesis, RCAAP. Accessed May 22, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/14039.

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MLA Handbook (7th Edition):

Correia, Ana Tereza Gomes. “Relatório de estágio: Novadelta Comércio de Cafés España, SAU.” 2013. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Correia ATG. Relatório de estágio: Novadelta Comércio de Cafés España, SAU. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2013. [cited 2019 May 22]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/14039.

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Council of Science Editors:

Correia ATG. Relatório de estágio: Novadelta Comércio de Cafés España, SAU. [Thesis]. RCAAP; 2013. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/14039

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11. Costa, Júlia Pontes da. Relatório de estágio: My Business Consultores Financeiros e Informáticos, Lda. O sistema de informação contabilística e a sua relação com a fiabilidade do reporte financeiro.

Degree: 2013, RCAAP

 O presente relatório visa apresentar as actividades desenvolvidas ao longo do estágio realizado na Entidade My Business Consultores Financeiros e Informáticos, Lda., que presta serviços… (more)

Subjects/Keywords: Contabilidade; Controlo interno; Reporte financeiro

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APA (6th Edition):

Costa, J. P. d. (2013). Relatório de estágio: My Business Consultores Financeiros e Informáticos, Lda. O sistema de informação contabilística e a sua relação com a fiabilidade do reporte financeiro. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/14570

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Costa, Júlia Pontes da. “Relatório de estágio: My Business Consultores Financeiros e Informáticos, Lda. O sistema de informação contabilística e a sua relação com a fiabilidade do reporte financeiro.” 2013. Thesis, RCAAP. Accessed May 22, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/14570.

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MLA Handbook (7th Edition):

Costa, Júlia Pontes da. “Relatório de estágio: My Business Consultores Financeiros e Informáticos, Lda. O sistema de informação contabilística e a sua relação com a fiabilidade do reporte financeiro.” 2013. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Costa JPd. Relatório de estágio: My Business Consultores Financeiros e Informáticos, Lda. O sistema de informação contabilística e a sua relação com a fiabilidade do reporte financeiro. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2013. [cited 2019 May 22]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/14570.

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Council of Science Editors:

Costa JPd. Relatório de estágio: My Business Consultores Financeiros e Informáticos, Lda. O sistema de informação contabilística e a sua relação com a fiabilidade do reporte financeiro. [Thesis]. RCAAP; 2013. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/14570

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12. Almeida, Andreia Raquel Martins. Relatório de estágio [na Jorge Silva & António Neto, SROC, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas] .

Degree: 2014, Universidade de Aveiro

 O presente relatório de estágio tem como objetivo apresentar o trabalho realizado durante um período de 6 meses na Jorge Silva & António Neto, SROC,… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria; Auditoria financeira; Controlo interno

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APA (6th Edition):

Almeida, A. R. M. (2014). Relatório de estágio [na Jorge Silva & António Neto, SROC, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas] . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/14376

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Almeida, Andreia Raquel Martins. “Relatório de estágio [na Jorge Silva & António Neto, SROC, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas] .” 2014. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed May 22, 2019. http://hdl.handle.net/10773/14376.

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MLA Handbook (7th Edition):

Almeida, Andreia Raquel Martins. “Relatório de estágio [na Jorge Silva & António Neto, SROC, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas] .” 2014. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Almeida ARM. Relatório de estágio [na Jorge Silva & António Neto, SROC, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas] . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2014. [cited 2019 May 22]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/14376.

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Council of Science Editors:

Almeida ARM. Relatório de estágio [na Jorge Silva & António Neto, SROC, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas] . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/10773/14376

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13. Reinoite, Ana Rita Diniz. Proposta de implementação da função de auditoria interna no agrupamento de escolas José Saraiva: instrumento de apoio à gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira.

Degree: 2014, RCAAP

 Este projeto foi desenvolvido no âmbito do Mestrado em Contabilidade e Gestão Pública do ISCAC – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, tendo… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Controlo interno; Sistema de controlo interno; Gestão pública

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APA (6th Edition):

Reinoite, A. R. D. (2014). Proposta de implementação da função de auditoria interna no agrupamento de escolas José Saraiva: instrumento de apoio à gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13358

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Reinoite, Ana Rita Diniz. “Proposta de implementação da função de auditoria interna no agrupamento de escolas José Saraiva: instrumento de apoio à gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira.” 2014. Thesis, RCAAP. Accessed May 22, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13358.

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MLA Handbook (7th Edition):

Reinoite, Ana Rita Diniz. “Proposta de implementação da função de auditoria interna no agrupamento de escolas José Saraiva: instrumento de apoio à gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira.” 2014. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Reinoite ARD. Proposta de implementação da função de auditoria interna no agrupamento de escolas José Saraiva: instrumento de apoio à gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2014. [cited 2019 May 22]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13358.

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Reinoite ARD. Proposta de implementação da função de auditoria interna no agrupamento de escolas José Saraiva: instrumento de apoio à gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira. [Thesis]. RCAAP; 2014. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13358

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14. Castro, Samuel. Controlo interno dos órgãos de gestão financeira da GNR.

Degree: 2010, Academia Militar. Direção de Ensino

O presente trabalho de investigação aplicada visa o tema: “Controlo Interno dos Órgãos de Gestão Financeira da GNR”, o qual reveste uma enorme importância no… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria; Controlo Interno; Sistema de Controlo Interno; Órgãos de Gestão Financeira

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APA (6th Edition):

Castro, S. (2010). Controlo interno dos órgãos de gestão financeira da GNR. (Thesis). Academia Militar. Direção de Ensino. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/8115

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Castro, Samuel. “Controlo interno dos órgãos de gestão financeira da GNR.” 2010. Thesis, Academia Militar. Direção de Ensino. Accessed May 22, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/8115.

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MLA Handbook (7th Edition):

Castro, Samuel. “Controlo interno dos órgãos de gestão financeira da GNR.” 2010. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Castro S. Controlo interno dos órgãos de gestão financeira da GNR. [Internet] [Thesis]. Academia Militar. Direção de Ensino; 2010. [cited 2019 May 22]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/8115.

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Castro S. Controlo interno dos órgãos de gestão financeira da GNR. [Thesis]. Academia Militar. Direção de Ensino; 2010. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/8115

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15. Machado, Sandrina. As Práticas de Auditoria Interna nas Instituições Públicas de Ensino Superior.

Degree: 2016, RCAAP

 A auditoria interna (AI) tem vindo a afirmar-se e a assumir um papel, cada vez mais, relevante no seio das organizações, permitindo também avaliar, corretamente,… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; instituiçõers públicas de ensino superior; controlo interno; sistema de controlo interno; auditor interno

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APA (6th Edition):

Machado, S. (2016). As Práticas de Auditoria Interna nas Instituições Públicas de Ensino Superior. (Thesis). RCAAP. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:ciencipca.ipca.pt:11110/1072

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Machado, Sandrina. “As Práticas de Auditoria Interna nas Instituições Públicas de Ensino Superior.” 2016. Thesis, RCAAP. Accessed May 22, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:ciencipca.ipca.pt:11110/1072.

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MLA Handbook (7th Edition):

Machado, Sandrina. “As Práticas de Auditoria Interna nas Instituições Públicas de Ensino Superior.” 2016. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Machado S. As Práticas de Auditoria Interna nas Instituições Públicas de Ensino Superior. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2016. [cited 2019 May 22]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:ciencipca.ipca.pt:11110/1072.

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Machado S. As Práticas de Auditoria Interna nas Instituições Públicas de Ensino Superior. [Thesis]. RCAAP; 2016. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:ciencipca.ipca.pt:11110/1072

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Universidade Nova

16. González, Marisell Josefina Hernández. Desenho e implementação do controlo interno efetivo numa empresa líder de telecomunicações em África.

Degree: 2017, Universidade Nova

 Internal control is a dynamic and interactive process that consists of continuous activities (not isolated events) which are many but effective when created directly in… (more)

Subjects/Keywords: Controlo Interno; COSO; Ambiente de controlo; Atividades de controlo; Marco Integrado de Controlo

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APA (6th Edition):

González, M. J. H. (2017). Desenho e implementação do controlo interno efetivo numa empresa líder de telecomunicações em África. (Thesis). Universidade Nova. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:run.unl.pt:10362/32888

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

González, Marisell Josefina Hernández. “Desenho e implementação do controlo interno efetivo numa empresa líder de telecomunicações em África.” 2017. Thesis, Universidade Nova. Accessed May 22, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:run.unl.pt:10362/32888.

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MLA Handbook (7th Edition):

González, Marisell Josefina Hernández. “Desenho e implementação do controlo interno efetivo numa empresa líder de telecomunicações em África.” 2017. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

González MJH. Desenho e implementação do controlo interno efetivo numa empresa líder de telecomunicações em África. [Internet] [Thesis]. Universidade Nova; 2017. [cited 2019 May 22]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:run.unl.pt:10362/32888.

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Council of Science Editors:

González MJH. Desenho e implementação do controlo interno efetivo numa empresa líder de telecomunicações em África. [Thesis]. Universidade Nova; 2017. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:run.unl.pt:10362/32888

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17. Sobral, Maria de Fátima Guimarães. O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding.

Degree: 2016, RCAAP

 Angola é um país que nos últimos tempos, pela sua projeção e importância na economia internacional, tem vindo a ser alvo dos mais variados estudos… (more)

Subjects/Keywords: Controlo Interno; Auditoria Interna; Desempenho Financeiro

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APA (6th Edition):

Sobral, M. d. F. G. (2016). O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding. (Thesis). RCAAP. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/2501

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sobral, Maria de Fátima Guimarães. “O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding.” 2016. Thesis, RCAAP. Accessed May 22, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/2501.

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MLA Handbook (7th Edition):

Sobral, Maria de Fátima Guimarães. “O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding.” 2016. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Sobral MdFG. O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2016. [cited 2019 May 22]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/2501.

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Council of Science Editors:

Sobral MdFG. O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding. [Thesis]. RCAAP; 2016. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/2501

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18. Sobral, Maria. O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding.

Degree: 2016, RCAAP

 Angola é um país que nos últimos tempos, pela sua projeção e importância na economia internacional, tem vindo a ser alvo dos mais variados estudos… (more)

Subjects/Keywords: Controlo Interno; Auditoria Interna; Desempenho Financeiro

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APA (6th Edition):

Sobral, M. (2016). O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding. (Thesis). RCAAP. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:localhost:11144/2501

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sobral, Maria. “O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding.” 2016. Thesis, RCAAP. Accessed May 22, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:localhost:11144/2501.

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MLA Handbook (7th Edition):

Sobral, Maria. “O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding.” 2016. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Sobral M. O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2016. [cited 2019 May 22]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:localhost:11144/2501.

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Council of Science Editors:

Sobral M. O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding. [Thesis]. RCAAP; 2016. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:localhost:11144/2501

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19. Seiça, Ana Margarida Marques. Proposta de implementação de uma norma de auditoria e controlo interno na gestão de candidaturas a projectos de financiamento.

Degree: 2015, RCAAP

 O presente trabalho versa sobre um estudo de caso realizado na Universidade de Coimbra. A pesquisa realizada teve como objetivo a avaliação ao sistema de… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria; Controlo interno; Setor público; Qualidade

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APA (6th Edition):

Seiça, A. M. M. (2015). Proposta de implementação de uma norma de auditoria e controlo interno na gestão de candidaturas a projectos de financiamento. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/11465

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Seiça, Ana Margarida Marques. “Proposta de implementação de uma norma de auditoria e controlo interno na gestão de candidaturas a projectos de financiamento.” 2015. Thesis, RCAAP. Accessed May 22, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/11465.

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MLA Handbook (7th Edition):

Seiça, Ana Margarida Marques. “Proposta de implementação de uma norma de auditoria e controlo interno na gestão de candidaturas a projectos de financiamento.” 2015. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Seiça AMM. Proposta de implementação de uma norma de auditoria e controlo interno na gestão de candidaturas a projectos de financiamento. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2015. [cited 2019 May 22]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/11465.

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Council of Science Editors:

Seiça AMM. Proposta de implementação de uma norma de auditoria e controlo interno na gestão de candidaturas a projectos de financiamento. [Thesis]. RCAAP; 2015. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/11465

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20. Silva, Judite Cordeiro. Relatório de estágio auditoria interna no Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Degree: 2016, RCAAP

 O Setor Empresarial do Estado tem sofrido profundas alterações nos últimos anos e cada vez mais é exigida uma maior transparência na aplicação dos recursos… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Controlo interno; Hospitais EPE

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APA (6th Edition):

Silva, J. C. (2016). Relatório de estágio auditoria interna no Hospital Distrital da Figueira da Foz. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17598

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, Judite Cordeiro. “Relatório de estágio auditoria interna no Hospital Distrital da Figueira da Foz.” 2016. Thesis, RCAAP. Accessed May 22, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17598.

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MLA Handbook (7th Edition):

Silva, Judite Cordeiro. “Relatório de estágio auditoria interna no Hospital Distrital da Figueira da Foz.” 2016. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Silva JC. Relatório de estágio auditoria interna no Hospital Distrital da Figueira da Foz. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2016. [cited 2019 May 22]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17598.

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Council of Science Editors:

Silva JC. Relatório de estágio auditoria interna no Hospital Distrital da Figueira da Foz. [Thesis]. RCAAP; 2016. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17598

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21. Alves, Sónia Marisa Correia. O controlo interno na contratação pública da incubadora do Instituto Pedro Nunes. Método de estudo de caso.

Degree: 2017, RCAAP

 O presente trabalho tem como objetivo geral a realização de um estudo aos procedimentos de controlo interno implementados na Incubadora do Instituto Pedro Nunes, em… (more)

Subjects/Keywords: Controlo interno; Contratação pública; Control Self-Assessment

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APA (6th Edition):

Alves, S. M. C. (2017). O controlo interno na contratação pública da incubadora do Instituto Pedro Nunes. Método de estudo de caso. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/18070

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Alves, Sónia Marisa Correia. “O controlo interno na contratação pública da incubadora do Instituto Pedro Nunes. Método de estudo de caso.” 2017. Thesis, RCAAP. Accessed May 22, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/18070.

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MLA Handbook (7th Edition):

Alves, Sónia Marisa Correia. “O controlo interno na contratação pública da incubadora do Instituto Pedro Nunes. Método de estudo de caso.” 2017. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Alves SMC. O controlo interno na contratação pública da incubadora do Instituto Pedro Nunes. Método de estudo de caso. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2017. [cited 2019 May 22]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/18070.

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Alves SMC. O controlo interno na contratação pública da incubadora do Instituto Pedro Nunes. Método de estudo de caso. [Thesis]. RCAAP; 2017. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/18070

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22. Monteiro, Dina Maria Moniz. Percurso de uma auditoria financeira.

Degree: 2014, RCAAP

 O relatório tem como objetivo descrever e confrontar com a vertente teórica adquirida ao longo do curso as atividades desenvolvidas ao longo do estágio concretizado… (more)

Subjects/Keywords: Normas de auditoria; Auditoria financeira; Controlo interno

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APA (6th Edition):

Monteiro, D. M. M. (2014). Percurso de uma auditoria financeira. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13419

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Monteiro, Dina Maria Moniz. “Percurso de uma auditoria financeira.” 2014. Thesis, RCAAP. Accessed May 22, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13419.

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MLA Handbook (7th Edition):

Monteiro, Dina Maria Moniz. “Percurso de uma auditoria financeira.” 2014. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Monteiro DMM. Percurso de uma auditoria financeira. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2014. [cited 2019 May 22]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13419.

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Monteiro DMM. Percurso de uma auditoria financeira. [Thesis]. RCAAP; 2014. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13419

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23. Leitão, Paulo Jorge da Silva. Elaboração de proposta de manual de controlo interno do Grupo Derovo.

Degree: 2014, RCAAP

 Na conjuntura atual o tema da mitigação do risco está presente na maioria das organizações, bem como na Sociedade atual. Para tal, é necessário que… (more)

Subjects/Keywords: Controlo interno; Procedimentos internos; Riscos; Objetivos; Processos

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APA (6th Edition):

Leitão, P. J. d. S. (2014). Elaboração de proposta de manual de controlo interno do Grupo Derovo. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13511

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Leitão, Paulo Jorge da Silva. “Elaboração de proposta de manual de controlo interno do Grupo Derovo.” 2014. Thesis, RCAAP. Accessed May 22, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13511.

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MLA Handbook (7th Edition):

Leitão, Paulo Jorge da Silva. “Elaboração de proposta de manual de controlo interno do Grupo Derovo.” 2014. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Leitão PJdS. Elaboração de proposta de manual de controlo interno do Grupo Derovo. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2014. [cited 2019 May 22]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13511.

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Council of Science Editors:

Leitão PJdS. Elaboração de proposta de manual de controlo interno do Grupo Derovo. [Thesis]. RCAAP; 2014. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13511

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24. Antunes, Rui Jorge Figueiredo. Relatório de estágio: a vertente prática da auditoria financeira.

Degree: 2015, RCAAP

 O presente relatório de estágio tem por base o estágio curricular realizado na delegação de Coimbra da Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões &… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria financeira; Materialidade; Risco; Controlo interno

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APA (6th Edition):

Antunes, R. J. F. (2015). Relatório de estágio: a vertente prática da auditoria financeira. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/11485

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Antunes, Rui Jorge Figueiredo. “Relatório de estágio: a vertente prática da auditoria financeira.” 2015. Thesis, RCAAP. Accessed May 22, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/11485.

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MLA Handbook (7th Edition):

Antunes, Rui Jorge Figueiredo. “Relatório de estágio: a vertente prática da auditoria financeira.” 2015. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Antunes RJF. Relatório de estágio: a vertente prática da auditoria financeira. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2015. [cited 2019 May 22]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/11485.

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Antunes RJF. Relatório de estágio: a vertente prática da auditoria financeira. [Thesis]. RCAAP; 2015. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/11485

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25. Monteiro, Florbela Martins. Controlo interno numa IPSS.

Degree: 2013, Instituto Politécnico de Tomar

 A evolução das estruturas de apoio social levou a que as IPSS passassem a assumir um papel crucial no seio da sociedade portuguesa atual. Este… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria; Controlo interno; Entidades sem fins lucrativos

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APA (6th Edition):

Monteiro, F. M. (2013). Controlo interno numa IPSS. (Thesis). Instituto Politécnico de Tomar. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/6569

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Monteiro, Florbela Martins. “Controlo interno numa IPSS.” 2013. Thesis, Instituto Politécnico de Tomar. Accessed May 22, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/6569.

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MLA Handbook (7th Edition):

Monteiro, Florbela Martins. “Controlo interno numa IPSS.” 2013. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Monteiro FM. Controlo interno numa IPSS. [Internet] [Thesis]. Instituto Politécnico de Tomar; 2013. [cited 2019 May 22]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/6569.

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Monteiro FM. Controlo interno numa IPSS. [Thesis]. Instituto Politécnico de Tomar; 2013. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/6569

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26. Teixeira, Vânia Marlene Pereira. Impacto da auditoria interna na externa: ótica do auditor externo .

Degree: 2012, Universidade de Aveiro

 O desempenho do compromisso de auditoria é executado num ambiente em constante mutação sendo, o posicionamento da auditoria interna nas empresas cada vez mais importante.… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria; Ética profissional; Controlo interno; Fraude

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APA (6th Edition):

Teixeira, V. M. P. (2012). Impacto da auditoria interna na externa: ótica do auditor externo . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/11025

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Teixeira, Vânia Marlene Pereira. “Impacto da auditoria interna na externa: ótica do auditor externo .” 2012. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed May 22, 2019. http://hdl.handle.net/10773/11025.

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Teixeira, Vânia Marlene Pereira. “Impacto da auditoria interna na externa: ótica do auditor externo .” 2012. Web. 22 May 2019.

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Teixeira VMP. Impacto da auditoria interna na externa: ótica do auditor externo . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2012. [cited 2019 May 22]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/11025.

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Teixeira VMP. Impacto da auditoria interna na externa: ótica do auditor externo . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2012. Available from: http://hdl.handle.net/10773/11025

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27. Ximenes, Gilberto. O controlo interno ao processo de compra de bens e serviços no Ministério da Educação de Timor Leste .

Degree: 2017, Universidade de Aveiro

 O adequado funcionamento do controlo interno no setor público é uma exigência fundamental para assegurar a boa execução do orçamento, por forma a serem alcançados… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria; Controlo interno; Administração pública - Timor Leste

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Ximenes, G. (2017). O controlo interno ao processo de compra de bens e serviços no Ministério da Educação de Timor Leste . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/22964

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Ximenes, Gilberto. “O controlo interno ao processo de compra de bens e serviços no Ministério da Educação de Timor Leste .” 2017. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed May 22, 2019. http://hdl.handle.net/10773/22964.

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Ximenes, Gilberto. “O controlo interno ao processo de compra de bens e serviços no Ministério da Educação de Timor Leste .” 2017. Web. 22 May 2019.

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Ximenes G. O controlo interno ao processo de compra de bens e serviços no Ministério da Educação de Timor Leste . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2017. [cited 2019 May 22]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/22964.

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Ximenes G. O controlo interno ao processo de compra de bens e serviços no Ministério da Educação de Timor Leste . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2017. Available from: http://hdl.handle.net/10773/22964

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28. Lopes, Renato João dos Santos. Contabilidade como instrumento de apoio à gestão de uma entidade privada: estudo de caso .

Degree: 2018, Universidade de Aveiro

 O presente documento resulta de um trabalho de estágio realizado numa empresa do setor farmacêutico na zona centro do país. É um estudo de caso… (more)

Subjects/Keywords: Gestão; Contabilidade; Gestão do Risco; Controlo Interno

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APA (6th Edition):

Lopes, R. J. d. S. (2018). Contabilidade como instrumento de apoio à gestão de uma entidade privada: estudo de caso . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/24879

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Lopes, Renato João dos Santos. “Contabilidade como instrumento de apoio à gestão de uma entidade privada: estudo de caso .” 2018. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed May 22, 2019. http://hdl.handle.net/10773/24879.

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Lopes, Renato João dos Santos. “Contabilidade como instrumento de apoio à gestão de uma entidade privada: estudo de caso .” 2018. Web. 22 May 2019.

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Lopes RJdS. Contabilidade como instrumento de apoio à gestão de uma entidade privada: estudo de caso . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2018. [cited 2019 May 22]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/24879.

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Lopes RJdS. Contabilidade como instrumento de apoio à gestão de uma entidade privada: estudo de caso . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/10773/24879

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29. Guedes, Vera Lúcia Simões. Controlo interno: impacto das tecnologias de informação nos municípios .

Degree: 2010, Universidade de Aveiro

 O presente estudo trata da problemática do controlo interno nos municípios, bem como do impacto da utilização das novas tecnologias de informação no mesmo. As… (more)

Subjects/Keywords: Municípios; Tecnologias da informação; Controlo interno

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APA (6th Edition):

Guedes, V. L. S. (2010). Controlo interno: impacto das tecnologias de informação nos municípios . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/3528

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Guedes, Vera Lúcia Simões. “Controlo interno: impacto das tecnologias de informação nos municípios .” 2010. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed May 22, 2019. http://hdl.handle.net/10773/3528.

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Guedes, Vera Lúcia Simões. “Controlo interno: impacto das tecnologias de informação nos municípios .” 2010. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Guedes VLS. Controlo interno: impacto das tecnologias de informação nos municípios . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2010. [cited 2019 May 22]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/3528.

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Guedes VLS. Controlo interno: impacto das tecnologias de informação nos municípios . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2010. Available from: http://hdl.handle.net/10773/3528

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30. Silva, Carlos Miguel Duarte. Relatório de estágio .

Degree: 2010, Universidade de Aveiro

 O presente relatório propõe divulgar o trabalho realizado na sociedade Jorge, Victor, Neto, Fernandes & Associados, SROC. Neste sentido, é propósito deste relatório expor o… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Controlo interno; Relatório de Estágio

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APA (6th Edition):

Silva, C. M. D. (2010). Relatório de estágio . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/3589

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, Carlos Miguel Duarte. “Relatório de estágio .” 2010. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed May 22, 2019. http://hdl.handle.net/10773/3589.

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Silva, Carlos Miguel Duarte. “Relatório de estágio .” 2010. Web. 22 May 2019.

Vancouver:

Silva CMD. Relatório de estágio . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2010. [cited 2019 May 22]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/3589.

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Silva CMD. Relatório de estágio . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2010. Available from: http://hdl.handle.net/10773/3589

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