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1. Reif, Estelamaris, 1986- ; Cunha, Paulo Roberto da, 1977- . Fatores determinantes para a eficácia da auditoria interna.

Degree: 2015, Universidade Regional de Blumenau

Orientador: Paulo Roberto da Cunha.

Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau.

Subjects/Keywords: Contabilidade; Auditoria; Auditoria interna

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

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APA (6th Edition):

Reif, Estelamaris, 1986- ; Cunha, Paulo Roberto da, . 1. (2015). Fatores determinantes para a eficácia da auditoria interna. (Masters Thesis). Universidade Regional de Blumenau. Retrieved from http://www.bc.furb.br/docs/DS/2015/360793_1_1.pdf

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Reif, Estelamaris, 1986- ; Cunha, Paulo Roberto da, 1977-. “Fatores determinantes para a eficácia da auditoria interna.” 2015. Masters Thesis, Universidade Regional de Blumenau. Accessed June 19, 2019. http://www.bc.furb.br/docs/DS/2015/360793_1_1.pdf.

MLA Handbook (7th Edition):

Reif, Estelamaris, 1986- ; Cunha, Paulo Roberto da, 1977-. “Fatores determinantes para a eficácia da auditoria interna.” 2015. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Reif, Estelamaris, 1986- ; Cunha, Paulo Roberto da 1. Fatores determinantes para a eficácia da auditoria interna. [Internet] [Masters thesis]. Universidade Regional de Blumenau; 2015. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://www.bc.furb.br/docs/DS/2015/360793_1_1.pdf.

Council of Science Editors:

Reif, Estelamaris, 1986- ; Cunha, Paulo Roberto da 1. Fatores determinantes para a eficácia da auditoria interna. [Masters Thesis]. Universidade Regional de Blumenau; 2015. Available from: http://www.bc.furb.br/docs/DS/2015/360793_1_1.pdf

2. Silva, Milene Cristina Martins da. Investigação em auditoria interna: uma análise bibliométrica .

Degree: 2018, Universidade de Aveiro

 A Auditoria Interna desempenha um papel muito importante nas organizações porque atesta a conformidade dos procedimentos com políticas internas e com a legislação ou normativos… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Bibliometria; Auditoria

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APA (6th Edition):

Silva, M. C. M. d. (2018). Investigação em auditoria interna: uma análise bibliométrica . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/22917

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, Milene Cristina Martins da. “Investigação em auditoria interna: uma análise bibliométrica .” 2018. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed June 19, 2019. http://hdl.handle.net/10773/22917.

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MLA Handbook (7th Edition):

Silva, Milene Cristina Martins da. “Investigação em auditoria interna: uma análise bibliométrica .” 2018. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Silva MCMd. Investigação em auditoria interna: uma análise bibliométrica . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2018. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/22917.

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Council of Science Editors:

Silva MCMd. Investigação em auditoria interna: uma análise bibliométrica . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/10773/22917

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3. Alves, Ana do Carmo Miranda Raposo. A evolução da auditoria interna após a Lei SOX: impactos indirectos no caso português .

Degree: 2009, Universidade de Aveiro

 Em resposta aos escândalos financeiros ocorridos no final do século XX surge, no ano de 2002, a lei Sarbanes Oxley Act (SOX) que tenta restabelecer… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Contabilidade e auditoria

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APA (6th Edition):

Alves, A. d. C. M. R. (2009). A evolução da auditoria interna após a Lei SOX: impactos indirectos no caso português . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/3261

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Alves, Ana do Carmo Miranda Raposo. “A evolução da auditoria interna após a Lei SOX: impactos indirectos no caso português .” 2009. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed June 19, 2019. http://hdl.handle.net/10773/3261.

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MLA Handbook (7th Edition):

Alves, Ana do Carmo Miranda Raposo. “A evolução da auditoria interna após a Lei SOX: impactos indirectos no caso português .” 2009. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Alves AdCMR. A evolução da auditoria interna após a Lei SOX: impactos indirectos no caso português . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2009. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/3261.

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Council of Science Editors:

Alves AdCMR. A evolução da auditoria interna após a Lei SOX: impactos indirectos no caso português . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2009. Available from: http://hdl.handle.net/10773/3261

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4. Guimarães, Diana Raquel Reis. A relação da auditoria interna com o endividamento nos municípios portugueses .

Degree: 2017, Universidade de Aveiro

 Ao investigar o grau de endividamento dos municípios portugueses da região norte centro, o presente estudo tem como objetivo principal compreender qual a influência da… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria; Auditoria interna; Administração municipal; Endividamento

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APA (6th Edition):

Guimarães, D. R. R. (2017). A relação da auditoria interna com o endividamento nos municípios portugueses . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/22965

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Guimarães, Diana Raquel Reis. “A relação da auditoria interna com o endividamento nos municípios portugueses .” 2017. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed June 19, 2019. http://hdl.handle.net/10773/22965.

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MLA Handbook (7th Edition):

Guimarães, Diana Raquel Reis. “A relação da auditoria interna com o endividamento nos municípios portugueses .” 2017. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Guimarães DRR. A relação da auditoria interna com o endividamento nos municípios portugueses . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2017. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/22965.

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Council of Science Editors:

Guimarães DRR. A relação da auditoria interna com o endividamento nos municípios portugueses . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2017. Available from: http://hdl.handle.net/10773/22965

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5. Dias, Carla Daniela Cabral. A utilização das ferramentas informáticas de apoio à auditoria interna nas empresas portuguesas .

Degree: 2017, Universidade de Aveiro

 Os procedimentos de auditoria estão cada vez mais apoiados pela utilização de ferramentas informáticas, principalmente nos procedimentos de extração e análise de dados. Os softwares… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria; Auditoria interna; Tecnologias da informação; Empresas

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APA (6th Edition):

Dias, C. D. C. (2017). A utilização das ferramentas informáticas de apoio à auditoria interna nas empresas portuguesas . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/22975

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Dias, Carla Daniela Cabral. “A utilização das ferramentas informáticas de apoio à auditoria interna nas empresas portuguesas .” 2017. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed June 19, 2019. http://hdl.handle.net/10773/22975.

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MLA Handbook (7th Edition):

Dias, Carla Daniela Cabral. “A utilização das ferramentas informáticas de apoio à auditoria interna nas empresas portuguesas .” 2017. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Dias CDC. A utilização das ferramentas informáticas de apoio à auditoria interna nas empresas portuguesas . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2017. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/22975.

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Council of Science Editors:

Dias CDC. A utilização das ferramentas informáticas de apoio à auditoria interna nas empresas portuguesas . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2017. Available from: http://hdl.handle.net/10773/22975

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6. Figueiredo, Andrea. A importância da Auditoria Interna para as Organizações Empresariais: Estudo do Caso em Empresas Angolanas.

Degree: 2016, RCAAP

 Com a globalização dos mercados cresce também a exposição das organizações empresariais ao risco e à complexidade dos negócios. E, consequentemente alarga-se também o âmbito… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; gestão; vantagens competitivas

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APA (6th Edition):

Figueiredo, A. (2016). A importância da Auditoria Interna para as Organizações Empresariais: Estudo do Caso em Empresas Angolanas. (Thesis). RCAAP. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:ciencipca.ipca.pt:11110/1170

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Figueiredo, Andrea. “A importância da Auditoria Interna para as Organizações Empresariais: Estudo do Caso em Empresas Angolanas.” 2016. Thesis, RCAAP. Accessed June 19, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:ciencipca.ipca.pt:11110/1170.

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MLA Handbook (7th Edition):

Figueiredo, Andrea. “A importância da Auditoria Interna para as Organizações Empresariais: Estudo do Caso em Empresas Angolanas.” 2016. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Figueiredo A. A importância da Auditoria Interna para as Organizações Empresariais: Estudo do Caso em Empresas Angolanas. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2016. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:ciencipca.ipca.pt:11110/1170.

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Council of Science Editors:

Figueiredo A. A importância da Auditoria Interna para as Organizações Empresariais: Estudo do Caso em Empresas Angolanas. [Thesis]. RCAAP; 2016. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:ciencipca.ipca.pt:11110/1170

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7. José da Silva, João. A auditoria interna da UFPE : a percepção dos gestores num contexto de avaliação de desempenho e resultados .

Degree: 2009, Universidade Federal de Pernambuco

 Este trabalho científico, cujo foco de estudo foi a Auditoria Interna da Universidade Federal de Pernambuco e a percepção desta pelos gestores, num contexto de… (more)

Subjects/Keywords: Percepção; Gestão; Auditoria Interna

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APA (6th Edition):

José da Silva, J. (2009). A auditoria interna da UFPE : a percepção dos gestores num contexto de avaliação de desempenho e resultados . (Thesis). Universidade Federal de Pernambuco. Retrieved from http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5115

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

José da Silva, João. “A auditoria interna da UFPE : a percepção dos gestores num contexto de avaliação de desempenho e resultados .” 2009. Thesis, Universidade Federal de Pernambuco. Accessed June 19, 2019. http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5115.

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MLA Handbook (7th Edition):

José da Silva, João. “A auditoria interna da UFPE : a percepção dos gestores num contexto de avaliação de desempenho e resultados .” 2009. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

José da Silva J. A auditoria interna da UFPE : a percepção dos gestores num contexto de avaliação de desempenho e resultados . [Internet] [Thesis]. Universidade Federal de Pernambuco; 2009. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5115.

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Council of Science Editors:

José da Silva J. A auditoria interna da UFPE : a percepção dos gestores num contexto de avaliação de desempenho e resultados . [Thesis]. Universidade Federal de Pernambuco; 2009. Available from: http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5115

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8. Brandão, Susana Pais. Impacto do controlo interno no controlo externo .

Degree: 2012, Universidade de Aveiro

 O controlo interno e o controlo externo são mecanismos de controlo bastante importantes quer no setor privado quer no setor público. O controlo interno é… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Controlo interno

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APA (6th Edition):

Brandão, S. P. (2012). Impacto do controlo interno no controlo externo . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/9707

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Brandão, Susana Pais. “Impacto do controlo interno no controlo externo .” 2012. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed June 19, 2019. http://hdl.handle.net/10773/9707.

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MLA Handbook (7th Edition):

Brandão, Susana Pais. “Impacto do controlo interno no controlo externo .” 2012. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Brandão SP. Impacto do controlo interno no controlo externo . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2012. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/9707.

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Council of Science Editors:

Brandão SP. Impacto do controlo interno no controlo externo . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2012. Available from: http://hdl.handle.net/10773/9707

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9. Henriques, Sandra Isabel Simões de Oliveira. Maturidade da gestão de risco: uma análise exploratória da sua divulgação nas empresas cotadas na Euronext Lisbon.

Degree: 2013, RCAAP

 A gestão de risco tem como objetivo criar valor, através da gestão e controlo das incertezas e das ameaças que podem afetar os objetivos da… (more)

Subjects/Keywords: Gestão de risco; Auditoria interna

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APA (6th Edition):

Henriques, S. I. S. d. O. (2013). Maturidade da gestão de risco: uma análise exploratória da sua divulgação nas empresas cotadas na Euronext Lisbon. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/14833

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Henriques, Sandra Isabel Simões de Oliveira. “Maturidade da gestão de risco: uma análise exploratória da sua divulgação nas empresas cotadas na Euronext Lisbon.” 2013. Thesis, RCAAP. Accessed June 19, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/14833.

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MLA Handbook (7th Edition):

Henriques, Sandra Isabel Simões de Oliveira. “Maturidade da gestão de risco: uma análise exploratória da sua divulgação nas empresas cotadas na Euronext Lisbon.” 2013. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Henriques SISdO. Maturidade da gestão de risco: uma análise exploratória da sua divulgação nas empresas cotadas na Euronext Lisbon. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2013. [cited 2019 Jun 19]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/14833.

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Council of Science Editors:

Henriques SISdO. Maturidade da gestão de risco: uma análise exploratória da sua divulgação nas empresas cotadas na Euronext Lisbon. [Thesis]. RCAAP; 2013. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/14833

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10. Costa, Ana Cristina Alves. Relatório de Estágio no Serviço de Auditoria Interna, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE.

Degree: 2016, RCAAP

 A Auditoria Interna é um recurso cuja função básica é o apoio à gestão e a toda a organização, com crescente responsabilidade social, através de… (more)

Subjects/Keywords: Gestão de risco; Controlo interno;

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APA (6th Edition):

Costa, A. C. A. (2016). Relatório de Estágio no Serviço de Auditoria Interna, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17960

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Costa, Ana Cristina Alves. “Relatório de Estágio no Serviço de Auditoria Interna, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE.” 2016. Thesis, RCAAP. Accessed June 19, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17960.

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MLA Handbook (7th Edition):

Costa, Ana Cristina Alves. “Relatório de Estágio no Serviço de Auditoria Interna, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE.” 2016. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Costa ACA. Relatório de Estágio no Serviço de Auditoria Interna, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2016. [cited 2019 Jun 19]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17960.

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Council of Science Editors:

Costa ACA. Relatório de Estágio no Serviço de Auditoria Interna, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE. [Thesis]. RCAAP; 2016. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17960

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11. Ribeiro, Inês Andreia Monteiro. Relatório de estágio na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE.

Degree: 2016, Instituto Politécnico do Porto

 O presente relatório de estágio incide sob a experiência profissional adquirida no âmbito do estágio realizado no Serviço de Auditoria Interna da Unidade Local de… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Gestão de risco; Auditoria Interna na saúde; Controlo interno; Auditoria

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APA (6th Edition):

Ribeiro, I. A. M. (2016). Relatório de estágio na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE. (Thesis). Instituto Politécnico do Porto. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/7768

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ribeiro, Inês Andreia Monteiro. “Relatório de estágio na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE.” 2016. Thesis, Instituto Politécnico do Porto. Accessed June 19, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/7768.

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MLA Handbook (7th Edition):

Ribeiro, Inês Andreia Monteiro. “Relatório de estágio na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE.” 2016. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Ribeiro IAM. Relatório de estágio na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE. [Internet] [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2016. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/7768.

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Council of Science Editors:

Ribeiro IAM. Relatório de estágio na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE. [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2016. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/7768

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12. Sobral, Maria de Fátima Guimarães. O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding.

Degree: 2016, RCAAP

 Angola é um país que nos últimos tempos, pela sua projeção e importância na economia internacional, tem vindo a ser alvo dos mais variados estudos… (more)

Subjects/Keywords: Controlo Interno; Auditoria Interna; Desempenho Financeiro

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APA (6th Edition):

Sobral, M. d. F. G. (2016). O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding. (Thesis). RCAAP. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/2501

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sobral, Maria de Fátima Guimarães. “O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding.” 2016. Thesis, RCAAP. Accessed June 19, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/2501.

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MLA Handbook (7th Edition):

Sobral, Maria de Fátima Guimarães. “O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding.” 2016. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Sobral MdFG. O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2016. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/2501.

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Council of Science Editors:

Sobral MdFG. O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding. [Thesis]. RCAAP; 2016. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/2501

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13. Alexandre, Vitor Manuel Marçal. A função de auditoria interna no Serviço Nacional de Saúde.

Degree: 2017, RCAAP

 A função de Auditoria Interna apesar de recente, no contexto do SNS, encontra-se prevista desde 2005, nomeadamente, através da criação da figura do Auditor Interno… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria Interna; Auditor; Serviço Nacional de Saúde.

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APA (6th Edition):

Alexandre, V. M. M. (2017). A função de auditoria interna no Serviço Nacional de Saúde. (Thesis). RCAAP. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/2985

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Alexandre, Vitor Manuel Marçal. “A função de auditoria interna no Serviço Nacional de Saúde.” 2017. Thesis, RCAAP. Accessed June 19, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/2985.

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MLA Handbook (7th Edition):

Alexandre, Vitor Manuel Marçal. “A função de auditoria interna no Serviço Nacional de Saúde.” 2017. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Alexandre VMM. A função de auditoria interna no Serviço Nacional de Saúde. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2017. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/2985.

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Council of Science Editors:

Alexandre VMM. A função de auditoria interna no Serviço Nacional de Saúde. [Thesis]. RCAAP; 2017. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/2985

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14. Sobral, Maria. O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding.

Degree: 2016, RCAAP

 Angola é um país que nos últimos tempos, pela sua projeção e importância na economia internacional, tem vindo a ser alvo dos mais variados estudos… (more)

Subjects/Keywords: Controlo Interno; Auditoria Interna; Desempenho Financeiro

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APA (6th Edition):

Sobral, M. (2016). O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding. (Thesis). RCAAP. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:localhost:11144/2501

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sobral, Maria. “O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding.” 2016. Thesis, RCAAP. Accessed June 19, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:localhost:11144/2501.

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MLA Handbook (7th Edition):

Sobral, Maria. “O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding.” 2016. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Sobral M. O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2016. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:localhost:11144/2501.

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Council of Science Editors:

Sobral M. O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding. [Thesis]. RCAAP; 2016. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:localhost:11144/2501

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15. COSTA JÚNIOR, Edson Buarque da. Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação .

Degree: 2012, Universidade Federal de Pernambuco

 Analisar o papel da Auditoria Interna no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), buscando abordar aspectos relacionados aos impactos provenientes de… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria Interna; eficiência; eficácia; gestão pública

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APA (6th Edition):

COSTA JÚNIOR, E. B. d. (2012). Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação . (Thesis). Universidade Federal de Pernambuco. Retrieved from http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10490

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

COSTA JÚNIOR, Edson Buarque da. “Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação .” 2012. Thesis, Universidade Federal de Pernambuco. Accessed June 19, 2019. http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10490.

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MLA Handbook (7th Edition):

COSTA JÚNIOR, Edson Buarque da. “Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação .” 2012. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

COSTA JÚNIOR EBd. Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação . [Internet] [Thesis]. Universidade Federal de Pernambuco; 2012. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10490.

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Council of Science Editors:

COSTA JÚNIOR EBd. Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação . [Thesis]. Universidade Federal de Pernambuco; 2012. Available from: http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10490

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16. JUNIOR, Edson Buarque da Costa. Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação .

Degree: 2012, Universidade Federal de Pernambuco

 Analisar o papel da Auditoria Interna no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), buscando abordar aspectos relacionados aos impactos provenientesde sua… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Eficiência; Eficácia; Gestão pública

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APA (6th Edition):

JUNIOR, E. B. d. C. (2012). Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação . (Thesis). Universidade Federal de Pernambuco. Retrieved from http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/20336

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

JUNIOR, Edson Buarque da Costa. “Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação .” 2012. Thesis, Universidade Federal de Pernambuco. Accessed June 19, 2019. http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/20336.

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MLA Handbook (7th Edition):

JUNIOR, Edson Buarque da Costa. “Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação .” 2012. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

JUNIOR EBdC. Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação . [Internet] [Thesis]. Universidade Federal de Pernambuco; 2012. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/20336.

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Council of Science Editors:

JUNIOR EBdC. Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação . [Thesis]. Universidade Federal de Pernambuco; 2012. Available from: http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/20336

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17. Moreira, Ana Cristina Vieira. Auditoria interna nas PME portuguesas: sua caracterização e contributo .

Degree: 2018, Universidade de Aveiro

 Os principais acontecimentos que marcaram a evolução da auditoria foram o crescimento das organizações e da globalização da economia e o desenvolvimento dos mercados e… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Auditor interno; PME portuguesas

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APA (6th Edition):

Moreira, A. C. V. (2018). Auditoria interna nas PME portuguesas: sua caracterização e contributo . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/24927

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Moreira, Ana Cristina Vieira. “Auditoria interna nas PME portuguesas: sua caracterização e contributo .” 2018. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed June 19, 2019. http://hdl.handle.net/10773/24927.

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MLA Handbook (7th Edition):

Moreira, Ana Cristina Vieira. “Auditoria interna nas PME portuguesas: sua caracterização e contributo .” 2018. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Moreira ACV. Auditoria interna nas PME portuguesas: sua caracterização e contributo . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2018. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/24927.

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Council of Science Editors:

Moreira ACV. Auditoria interna nas PME portuguesas: sua caracterização e contributo . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/10773/24927

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18. Henriques, Joana Raquel Simões. Relatório de estágio na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra C.R.L. Departamento de auditoria interna e compliance.

Degree: 2016, RCAAP

 A crise económica mundial que eclodiu em 2008 com a bancarrota do Lehman Brothers, os mais recentes escândalos financeiros como o do HSBC no Reino… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Compliance; Branqueamento de capitais

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APA (6th Edition):

Henriques, J. R. S. (2016). Relatório de estágio na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra C.R.L. Departamento de auditoria interna e compliance. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17587

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Henriques, Joana Raquel Simões. “Relatório de estágio na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra C.R.L. Departamento de auditoria interna e compliance.” 2016. Thesis, RCAAP. Accessed June 19, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17587.

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MLA Handbook (7th Edition):

Henriques, Joana Raquel Simões. “Relatório de estágio na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra C.R.L. Departamento de auditoria interna e compliance.” 2016. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Henriques JRS. Relatório de estágio na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra C.R.L. Departamento de auditoria interna e compliance. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2016. [cited 2019 Jun 19]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17587.

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Council of Science Editors:

Henriques JRS. Relatório de estágio na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra C.R.L. Departamento de auditoria interna e compliance. [Thesis]. RCAAP; 2016. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17587

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19. Silva, Judite Cordeiro. Relatório de estágio auditoria interna no Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Degree: 2016, RCAAP

 O Setor Empresarial do Estado tem sofrido profundas alterações nos últimos anos e cada vez mais é exigida uma maior transparência na aplicação dos recursos… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Controlo interno; Hospitais EPE

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APA (6th Edition):

Silva, J. C. (2016). Relatório de estágio auditoria interna no Hospital Distrital da Figueira da Foz. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17598

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, Judite Cordeiro. “Relatório de estágio auditoria interna no Hospital Distrital da Figueira da Foz.” 2016. Thesis, RCAAP. Accessed June 19, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17598.

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MLA Handbook (7th Edition):

Silva, Judite Cordeiro. “Relatório de estágio auditoria interna no Hospital Distrital da Figueira da Foz.” 2016. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Silva JC. Relatório de estágio auditoria interna no Hospital Distrital da Figueira da Foz. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2016. [cited 2019 Jun 19]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17598.

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Council of Science Editors:

Silva JC. Relatório de estágio auditoria interna no Hospital Distrital da Figueira da Foz. [Thesis]. RCAAP; 2016. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17598

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20. Silva, Sandra Maria de Sousa Nunes Pereira. Proposta de implementação do gabinete de auditoria interna no Município de Tarouca.

Degree: 2014, RCAAP

 O presente projeto integra a fase final do Mestrado em Contabilidade e Gestão Pública, 2º Ciclo de acordo como Processo de Bolonha, no Instituto Superior… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Modelo organizacional; Município de Tarouca

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APA (6th Edition):

Silva, S. M. d. S. N. P. (2014). Proposta de implementação do gabinete de auditoria interna no Município de Tarouca. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13556

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, Sandra Maria de Sousa Nunes Pereira. “Proposta de implementação do gabinete de auditoria interna no Município de Tarouca.” 2014. Thesis, RCAAP. Accessed June 19, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13556.

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MLA Handbook (7th Edition):

Silva, Sandra Maria de Sousa Nunes Pereira. “Proposta de implementação do gabinete de auditoria interna no Município de Tarouca.” 2014. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Silva SMdSNP. Proposta de implementação do gabinete de auditoria interna no Município de Tarouca. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2014. [cited 2019 Jun 19]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13556.

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Council of Science Editors:

Silva SMdSNP. Proposta de implementação do gabinete de auditoria interna no Município de Tarouca. [Thesis]. RCAAP; 2014. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13556

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21. SILVA, Clariovaldo Enias Tavares da. Controle interno no setor público: o caso da administração pública da Guiné-Bissau .

Degree: 2017, Universidade Federal de Pernambuco

 A deficiência no controle interno nas organizações, tanto no setor público, como no privado, impede o funcionamento eficiente dos planos, dos objetivos e das decisões… (more)

Subjects/Keywords: Administração pública; Auditoria interna; Administração financeira

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APA (6th Edition):

SILVA, C. E. T. d. (2017). Controle interno no setor público: o caso da administração pública da Guiné-Bissau . (Masters Thesis). Universidade Federal de Pernambuco. Retrieved from https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/25348

Chicago Manual of Style (16th Edition):

SILVA, Clariovaldo Enias Tavares da. “Controle interno no setor público: o caso da administração pública da Guiné-Bissau .” 2017. Masters Thesis, Universidade Federal de Pernambuco. Accessed June 19, 2019. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/25348.

MLA Handbook (7th Edition):

SILVA, Clariovaldo Enias Tavares da. “Controle interno no setor público: o caso da administração pública da Guiné-Bissau .” 2017. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

SILVA CETd. Controle interno no setor público: o caso da administração pública da Guiné-Bissau . [Internet] [Masters thesis]. Universidade Federal de Pernambuco; 2017. [cited 2019 Jun 19]. Available from: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/25348.

Council of Science Editors:

SILVA CETd. Controle interno no setor público: o caso da administração pública da Guiné-Bissau . [Masters Thesis]. Universidade Federal de Pernambuco; 2017. Available from: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/25348

22. Silva, Carlos Miguel Duarte. Relatório de estágio .

Degree: 2010, Universidade de Aveiro

 O presente relatório propõe divulgar o trabalho realizado na sociedade Jorge, Victor, Neto, Fernandes & Associados, SROC. Neste sentido, é propósito deste relatório expor o… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Controlo interno; Relatório de Estágio

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APA (6th Edition):

Silva, C. M. D. (2010). Relatório de estágio . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/3589

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, Carlos Miguel Duarte. “Relatório de estágio .” 2010. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed June 19, 2019. http://hdl.handle.net/10773/3589.

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MLA Handbook (7th Edition):

Silva, Carlos Miguel Duarte. “Relatório de estágio .” 2010. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Silva CMD. Relatório de estágio . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2010. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/3589.

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Council of Science Editors:

Silva CMD. Relatório de estágio . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2010. Available from: http://hdl.handle.net/10773/3589

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23. Costa, Ana Maria de Sousa Costa Prata e. Controlo interno na Administração Local implantação de um novo procedimento numa Autarquia.

Degree: 2013, Instituto Politécnico do Porto

Trabalho de Projeto Apresentado ao Instituto de Contabilidade e Administração do Porto para a obtenção do grau de Mestre em Auditoria, sob orientação do Mestre… (more)

Subjects/Keywords: Normas de auditoria interna; Municípios; Auditoria interna; Internal audit standards,; Municipalities; Internal audit

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APA (6th Edition):

Costa, A. M. d. S. C. P. e. (2013). Controlo interno na Administração Local implantação de um novo procedimento numa Autarquia. (Thesis). Instituto Politécnico do Porto. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/5046

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Costa, Ana Maria de Sousa Costa Prata e. “Controlo interno na Administração Local implantação de um novo procedimento numa Autarquia.” 2013. Thesis, Instituto Politécnico do Porto. Accessed June 19, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/5046.

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MLA Handbook (7th Edition):

Costa, Ana Maria de Sousa Costa Prata e. “Controlo interno na Administração Local implantação de um novo procedimento numa Autarquia.” 2013. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Costa AMdSCPe. Controlo interno na Administração Local implantação de um novo procedimento numa Autarquia. [Internet] [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2013. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/5046.

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Council of Science Editors:

Costa AMdSCPe. Controlo interno na Administração Local implantação de um novo procedimento numa Autarquia. [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2013. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/5046

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24. Sousa, Natacha Correia de. A importância da auditoria na deteção e prevenção da fraude.

Degree: 2016, Instituto Politécnico do Porto

Nota: 15 valores

Com o avanço da economia e eclosão das organizações empresariais, os processos tornaram-se mais intrincados, dificultando o acompanhamento efetivo e adequado dos… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria Interna; Auditoria Externa; Fraude; Demontrações Financeiras; Internal auditing; Fraud; External auditing; Financial statements; Auditoria

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APA (6th Edition):

Sousa, N. C. d. (2016). A importância da auditoria na deteção e prevenção da fraude. (Thesis). Instituto Politécnico do Porto. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/9668

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sousa, Natacha Correia de. “A importância da auditoria na deteção e prevenção da fraude.” 2016. Thesis, Instituto Politécnico do Porto. Accessed June 19, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/9668.

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MLA Handbook (7th Edition):

Sousa, Natacha Correia de. “A importância da auditoria na deteção e prevenção da fraude.” 2016. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Sousa NCd. A importância da auditoria na deteção e prevenção da fraude. [Internet] [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2016. [cited 2019 Jun 19]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/9668.

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Council of Science Editors:

Sousa NCd. A importância da auditoria na deteção e prevenção da fraude. [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2016. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/9668

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25. Moura, Joana Sofia Balbino de. Manipulação de resultados de auditoria.

Degree: 2013, RCAAP

 Este relatório estabelece uma inter-relação entre o evento de fraudes e o papel a ser realizado pela auditoria, com o objetivo da sua identificação e… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Auditoria externa; gestão dos riscos; fraude; manipulação dos resultados

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Moura, J. S. B. d. (2013). Manipulação de resultados de auditoria. (Thesis). RCAAP. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/222

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Moura, Joana Sofia Balbino de. “Manipulação de resultados de auditoria.” 2013. Thesis, RCAAP. Accessed June 19, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/222.

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MLA Handbook (7th Edition):

Moura, Joana Sofia Balbino de. “Manipulação de resultados de auditoria.” 2013. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Moura JSBd. Manipulação de resultados de auditoria. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2013. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/222.

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Council of Science Editors:

Moura JSBd. Manipulação de resultados de auditoria. [Thesis]. RCAAP; 2013. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/222

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26. Barros, Cátia Alexandra Santos. A importância de continuous assurance: a perspetiva dos auditores internos .

Degree: 2018, Universidade de Aveiro

 Em resultado da crescente exigência na credibilidade da informação financeira fornecida, a auditoria interna tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais importante nas… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Auditoria contínua; Continuous assurance; Monitorização contínua

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APA (6th Edition):

Barros, C. A. S. (2018). A importância de continuous assurance: a perspetiva dos auditores internos . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/24925

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Barros, Cátia Alexandra Santos. “A importância de continuous assurance: a perspetiva dos auditores internos .” 2018. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed June 19, 2019. http://hdl.handle.net/10773/24925.

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MLA Handbook (7th Edition):

Barros, Cátia Alexandra Santos. “A importância de continuous assurance: a perspetiva dos auditores internos .” 2018. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Barros CAS. A importância de continuous assurance: a perspetiva dos auditores internos . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2018. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/24925.

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Council of Science Editors:

Barros CAS. A importância de continuous assurance: a perspetiva dos auditores internos . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/10773/24925

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27. Pereira, Maria Inês Rocha Rodrigues. Relatório de estágio.

Degree: 2015, RCAAP

 O presente relatório enquadra-se no âmbito do Trabalho Final de Mestrado do Curso de Auditoria Empresarial e Pública no ramo da Conformidade, do Instituto Superior… (more)

Subjects/Keywords: Segurança no trabalho; Saúde no trabalho; Auditoria interna; Auditoria externa

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APA (6th Edition):

Pereira, M. I. R. R. (2015). Relatório de estágio. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/11482

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Pereira, Maria Inês Rocha Rodrigues. “Relatório de estágio.” 2015. Thesis, RCAAP. Accessed June 19, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/11482.

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MLA Handbook (7th Edition):

Pereira, Maria Inês Rocha Rodrigues. “Relatório de estágio.” 2015. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Pereira MIRR. Relatório de estágio. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2015. [cited 2019 Jun 19]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/11482.

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Council of Science Editors:

Pereira MIRR. Relatório de estágio. [Thesis]. RCAAP; 2015. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/11482

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28. Duarte, Mariana da Silva. A importância da auditoria interna para uma gestão eficiente e eficaz em instituições hospitalares do setor público.

Degree: 2017, Instituto Politécnico do Porto

Versão final (Esta versão contém as críticas e sugestões dos elementos do júri)

Na evolução das organizações as instituições hospitalares estão sujeitas a várias pressões,… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Eficiência; Eficácia; Hospitais; Internal audit; Effectiveness; Efficiency; Hospitals; Auditoria

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APA (6th Edition):

Duarte, M. d. S. (2017). A importância da auditoria interna para uma gestão eficiente e eficaz em instituições hospitalares do setor público. (Thesis). Instituto Politécnico do Porto. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/10957

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Duarte, Mariana da Silva. “A importância da auditoria interna para uma gestão eficiente e eficaz em instituições hospitalares do setor público.” 2017. Thesis, Instituto Politécnico do Porto. Accessed June 19, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/10957.

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MLA Handbook (7th Edition):

Duarte, Mariana da Silva. “A importância da auditoria interna para uma gestão eficiente e eficaz em instituições hospitalares do setor público.” 2017. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Duarte MdS. A importância da auditoria interna para uma gestão eficiente e eficaz em instituições hospitalares do setor público. [Internet] [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2017. [cited 2019 Jun 19]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/10957.

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Council of Science Editors:

Duarte MdS. A importância da auditoria interna para uma gestão eficiente e eficaz em instituições hospitalares do setor público. [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2017. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/10957

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29. Silva, Teresa Matos da. Impacto da auditoria interna na externa: ótica do auditor interno .

Degree: 2013, Universidade de Aveiro

 Ao longo dos últimos anos, dada a crescente exigência na fiabilidade da informação financeira tem vindo a crescer o papel da Auditoria Interna nas empresas,… (more)

Subjects/Keywords: Contabilidade e auditoria - Teses de mestrado; Auditoria interna

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APA (6th Edition):

Silva, T. M. d. (2013). Impacto da auditoria interna na externa: ótica do auditor interno . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/12107

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, Teresa Matos da. “Impacto da auditoria interna na externa: ótica do auditor interno .” 2013. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed June 19, 2019. http://hdl.handle.net/10773/12107.

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MLA Handbook (7th Edition):

Silva, Teresa Matos da. “Impacto da auditoria interna na externa: ótica do auditor interno .” 2013. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Silva TMd. Impacto da auditoria interna na externa: ótica do auditor interno . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2013. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/12107.

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Silva TMd. Impacto da auditoria interna na externa: ótica do auditor interno . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2013. Available from: http://hdl.handle.net/10773/12107

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30. Sousa, Cláudia Sofia da Silva. A Auditoria interna em municípios portugueses.

Degree: 2016, Instituto Politécnico do Porto

Esta versão contém as críticas e sugestões de elementos do júri

A presente dissertação aborda a temática de auditoria interna em municípios portugueses, analisando a… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Normas de auditoria interna; Municípios portugueses; Internal audit; Internal audit standards; Portuguese municipalities; Auditoria

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APA (6th Edition):

Sousa, C. S. d. S. (2016). A Auditoria interna em municípios portugueses. (Thesis). Instituto Politécnico do Porto. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/9623

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sousa, Cláudia Sofia da Silva. “A Auditoria interna em municípios portugueses.” 2016. Thesis, Instituto Politécnico do Porto. Accessed June 19, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/9623.

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MLA Handbook (7th Edition):

Sousa, Cláudia Sofia da Silva. “A Auditoria interna em municípios portugueses.” 2016. Web. 19 Jun 2019.

Vancouver:

Sousa CSdS. A Auditoria interna em municípios portugueses. [Internet] [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2016. [cited 2019 Jun 19]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/9623.

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Sousa CSdS. A Auditoria interna em municípios portugueses. [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2016. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/9623

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