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You searched for subject:( Auditoria interna Normas). Showing records 1 – 30 of 3448 total matches.

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1. Costa, Ana Maria de Sousa Costa Prata e. Controlo interno na Administração Local implantação de um novo procedimento numa Autarquia.

Degree: 2013, Instituto Politécnico do Porto

Trabalho de Projeto Apresentado ao Instituto de Contabilidade e Administração do Porto para a obtenção do grau de Mestre em Auditoria, sob orientação do Mestre… (more)

Subjects/Keywords: Normas de auditoria interna; Municípios; Auditoria interna; Internal audit standards,; Municipalities; Internal audit

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APA (6th Edition):

Costa, A. M. d. S. C. P. e. (2013). Controlo interno na Administração Local implantação de um novo procedimento numa Autarquia. (Thesis). Instituto Politécnico do Porto. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/5046

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Costa, Ana Maria de Sousa Costa Prata e. “Controlo interno na Administração Local implantação de um novo procedimento numa Autarquia.” 2013. Thesis, Instituto Politécnico do Porto. Accessed August 21, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/5046.

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MLA Handbook (7th Edition):

Costa, Ana Maria de Sousa Costa Prata e. “Controlo interno na Administração Local implantação de um novo procedimento numa Autarquia.” 2013. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Costa AMdSCPe. Controlo interno na Administração Local implantação de um novo procedimento numa Autarquia. [Internet] [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2013. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/5046.

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Council of Science Editors:

Costa AMdSCPe. Controlo interno na Administração Local implantação de um novo procedimento numa Autarquia. [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2013. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/5046

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2. Sousa, Cláudia Sofia da Silva. A Auditoria interna em municípios portugueses.

Degree: 2016, Instituto Politécnico do Porto

Esta versão contém as críticas e sugestões de elementos do júri

A presente dissertação aborda a temática de auditoria interna em municípios portugueses, analisando a… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Normas de auditoria interna; Municípios portugueses; Internal audit; Internal audit standards; Portuguese municipalities; Auditoria

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APA (6th Edition):

Sousa, C. S. d. S. (2016). A Auditoria interna em municípios portugueses. (Thesis). Instituto Politécnico do Porto. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/9623

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sousa, Cláudia Sofia da Silva. “A Auditoria interna em municípios portugueses.” 2016. Thesis, Instituto Politécnico do Porto. Accessed August 21, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/9623.

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MLA Handbook (7th Edition):

Sousa, Cláudia Sofia da Silva. “A Auditoria interna em municípios portugueses.” 2016. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Sousa CSdS. A Auditoria interna em municípios portugueses. [Internet] [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2016. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/9623.

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Council of Science Editors:

Sousa CSdS. A Auditoria interna em municípios portugueses. [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2016. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/9623

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Universidade do Rio Grande do Sul

3. Dalla Porta, Flaviano Carvalho. As diferenças entre auditoria interna e compliance.

Degree: 2011, Universidade do Rio Grande do Sul

As profundas mudanças ocorridas no mundo dos negócios aguçaram a curiosidade e as necessidades dos empresários na área de Governança Corporativa. Muitas são as técnicas… (more)

Subjects/Keywords: Risk; Auditoria interna; Controladoria; Norms; Governança corporativa; Compliance; Internal audits; Normas contabeis

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APA (6th Edition):

Dalla Porta, F. C. (2011). As diferenças entre auditoria interna e compliance. (Thesis). Universidade do Rio Grande do Sul. Retrieved from http://hdl.handle.net/10183/35445

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Dalla Porta, Flaviano Carvalho. “As diferenças entre auditoria interna e compliance.” 2011. Thesis, Universidade do Rio Grande do Sul. Accessed August 21, 2019. http://hdl.handle.net/10183/35445.

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MLA Handbook (7th Edition):

Dalla Porta, Flaviano Carvalho. “As diferenças entre auditoria interna e compliance.” 2011. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Dalla Porta FC. As diferenças entre auditoria interna e compliance. [Internet] [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Sul; 2011. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://hdl.handle.net/10183/35445.

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Council of Science Editors:

Dalla Porta FC. As diferenças entre auditoria interna e compliance. [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Sul; 2011. Available from: http://hdl.handle.net/10183/35445

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4. Reif, Estelamaris, 1986- ; Cunha, Paulo Roberto da, 1977- . Fatores determinantes para a eficácia da auditoria interna.

Degree: 2015, Universidade Regional de Blumenau

Orientador: Paulo Roberto da Cunha.

Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau.

Subjects/Keywords: Contabilidade; Auditoria; Auditoria interna

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APA (6th Edition):

Reif, Estelamaris, 1986- ; Cunha, Paulo Roberto da, . 1. (2015). Fatores determinantes para a eficácia da auditoria interna. (Masters Thesis). Universidade Regional de Blumenau. Retrieved from http://www.bc.furb.br/docs/DS/2015/360793_1_1.pdf

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Reif, Estelamaris, 1986- ; Cunha, Paulo Roberto da, 1977-. “Fatores determinantes para a eficácia da auditoria interna.” 2015. Masters Thesis, Universidade Regional de Blumenau. Accessed August 21, 2019. http://www.bc.furb.br/docs/DS/2015/360793_1_1.pdf.

MLA Handbook (7th Edition):

Reif, Estelamaris, 1986- ; Cunha, Paulo Roberto da, 1977-. “Fatores determinantes para a eficácia da auditoria interna.” 2015. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Reif, Estelamaris, 1986- ; Cunha, Paulo Roberto da 1. Fatores determinantes para a eficácia da auditoria interna. [Internet] [Masters thesis]. Universidade Regional de Blumenau; 2015. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://www.bc.furb.br/docs/DS/2015/360793_1_1.pdf.

Council of Science Editors:

Reif, Estelamaris, 1986- ; Cunha, Paulo Roberto da 1. Fatores determinantes para a eficácia da auditoria interna. [Masters Thesis]. Universidade Regional de Blumenau; 2015. Available from: http://www.bc.furb.br/docs/DS/2015/360793_1_1.pdf

5. Silva, Milene Cristina Martins da. Investigação em auditoria interna: uma análise bibliométrica .

Degree: 2018, Universidade de Aveiro

 A Auditoria Interna desempenha um papel muito importante nas organizações porque atesta a conformidade dos procedimentos com políticas internas e com a legislação ou normativos… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Bibliometria; Auditoria

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APA (6th Edition):

Silva, M. C. M. d. (2018). Investigação em auditoria interna: uma análise bibliométrica . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/22917

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, Milene Cristina Martins da. “Investigação em auditoria interna: uma análise bibliométrica .” 2018. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed August 21, 2019. http://hdl.handle.net/10773/22917.

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MLA Handbook (7th Edition):

Silva, Milene Cristina Martins da. “Investigação em auditoria interna: uma análise bibliométrica .” 2018. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Silva MCMd. Investigação em auditoria interna: uma análise bibliométrica . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2018. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/22917.

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Council of Science Editors:

Silva MCMd. Investigação em auditoria interna: uma análise bibliométrica . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/10773/22917

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6. Alves, Ana do Carmo Miranda Raposo. A evolução da auditoria interna após a Lei SOX: impactos indirectos no caso português .

Degree: 2009, Universidade de Aveiro

 Em resposta aos escândalos financeiros ocorridos no final do século XX surge, no ano de 2002, a lei Sarbanes Oxley Act (SOX) que tenta restabelecer… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Contabilidade e auditoria

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APA (6th Edition):

Alves, A. d. C. M. R. (2009). A evolução da auditoria interna após a Lei SOX: impactos indirectos no caso português . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/3261

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Alves, Ana do Carmo Miranda Raposo. “A evolução da auditoria interna após a Lei SOX: impactos indirectos no caso português .” 2009. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed August 21, 2019. http://hdl.handle.net/10773/3261.

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MLA Handbook (7th Edition):

Alves, Ana do Carmo Miranda Raposo. “A evolução da auditoria interna após a Lei SOX: impactos indirectos no caso português .” 2009. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Alves AdCMR. A evolução da auditoria interna após a Lei SOX: impactos indirectos no caso português . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2009. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/3261.

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Council of Science Editors:

Alves AdCMR. A evolução da auditoria interna após a Lei SOX: impactos indirectos no caso português . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2009. Available from: http://hdl.handle.net/10773/3261

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7. Monteiro, Dina Maria Moniz. Percurso de uma auditoria financeira.

Degree: 2014, RCAAP

 O relatório tem como objetivo descrever e confrontar com a vertente teórica adquirida ao longo do curso as atividades desenvolvidas ao longo do estágio concretizado… (more)

Subjects/Keywords: Normas de auditoria; Auditoria financeira; Controlo interno

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APA (6th Edition):

Monteiro, D. M. M. (2014). Percurso de uma auditoria financeira. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13419

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Monteiro, Dina Maria Moniz. “Percurso de uma auditoria financeira.” 2014. Thesis, RCAAP. Accessed August 21, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13419.

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MLA Handbook (7th Edition):

Monteiro, Dina Maria Moniz. “Percurso de uma auditoria financeira.” 2014. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Monteiro DMM. Percurso de uma auditoria financeira. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2014. [cited 2019 Aug 21]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13419.

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Council of Science Editors:

Monteiro DMM. Percurso de uma auditoria financeira. [Thesis]. RCAAP; 2014. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13419

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8. Guimarães, Diana Raquel Reis. A relação da auditoria interna com o endividamento nos municípios portugueses .

Degree: 2017, Universidade de Aveiro

 Ao investigar o grau de endividamento dos municípios portugueses da região norte centro, o presente estudo tem como objetivo principal compreender qual a influência da… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria; Auditoria interna; Administração municipal; Endividamento

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APA (6th Edition):

Guimarães, D. R. R. (2017). A relação da auditoria interna com o endividamento nos municípios portugueses . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/22965

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Guimarães, Diana Raquel Reis. “A relação da auditoria interna com o endividamento nos municípios portugueses .” 2017. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed August 21, 2019. http://hdl.handle.net/10773/22965.

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MLA Handbook (7th Edition):

Guimarães, Diana Raquel Reis. “A relação da auditoria interna com o endividamento nos municípios portugueses .” 2017. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Guimarães DRR. A relação da auditoria interna com o endividamento nos municípios portugueses . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2017. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/22965.

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Council of Science Editors:

Guimarães DRR. A relação da auditoria interna com o endividamento nos municípios portugueses . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2017. Available from: http://hdl.handle.net/10773/22965

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9. Dias, Carla Daniela Cabral. A utilização das ferramentas informáticas de apoio à auditoria interna nas empresas portuguesas .

Degree: 2017, Universidade de Aveiro

 Os procedimentos de auditoria estão cada vez mais apoiados pela utilização de ferramentas informáticas, principalmente nos procedimentos de extração e análise de dados. Os softwares… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria; Auditoria interna; Tecnologias da informação; Empresas

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APA (6th Edition):

Dias, C. D. C. (2017). A utilização das ferramentas informáticas de apoio à auditoria interna nas empresas portuguesas . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/22975

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Dias, Carla Daniela Cabral. “A utilização das ferramentas informáticas de apoio à auditoria interna nas empresas portuguesas .” 2017. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed August 21, 2019. http://hdl.handle.net/10773/22975.

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MLA Handbook (7th Edition):

Dias, Carla Daniela Cabral. “A utilização das ferramentas informáticas de apoio à auditoria interna nas empresas portuguesas .” 2017. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Dias CDC. A utilização das ferramentas informáticas de apoio à auditoria interna nas empresas portuguesas . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2017. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/22975.

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Council of Science Editors:

Dias CDC. A utilização das ferramentas informáticas de apoio à auditoria interna nas empresas portuguesas . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2017. Available from: http://hdl.handle.net/10773/22975

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10. Figueiredo, Andrea. A importância da Auditoria Interna para as Organizações Empresariais: Estudo do Caso em Empresas Angolanas.

Degree: 2016, RCAAP

 Com a globalização dos mercados cresce também a exposição das organizações empresariais ao risco e à complexidade dos negócios. E, consequentemente alarga-se também o âmbito… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; gestão; vantagens competitivas

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APA (6th Edition):

Figueiredo, A. (2016). A importância da Auditoria Interna para as Organizações Empresariais: Estudo do Caso em Empresas Angolanas. (Thesis). RCAAP. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:ciencipca.ipca.pt:11110/1170

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Figueiredo, Andrea. “A importância da Auditoria Interna para as Organizações Empresariais: Estudo do Caso em Empresas Angolanas.” 2016. Thesis, RCAAP. Accessed August 21, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:ciencipca.ipca.pt:11110/1170.

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MLA Handbook (7th Edition):

Figueiredo, Andrea. “A importância da Auditoria Interna para as Organizações Empresariais: Estudo do Caso em Empresas Angolanas.” 2016. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Figueiredo A. A importância da Auditoria Interna para as Organizações Empresariais: Estudo do Caso em Empresas Angolanas. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2016. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:ciencipca.ipca.pt:11110/1170.

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Council of Science Editors:

Figueiredo A. A importância da Auditoria Interna para as Organizações Empresariais: Estudo do Caso em Empresas Angolanas. [Thesis]. RCAAP; 2016. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:ciencipca.ipca.pt:11110/1170

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11. José da Silva, João. A auditoria interna da UFPE : a percepção dos gestores num contexto de avaliação de desempenho e resultados .

Degree: 2009, Universidade Federal de Pernambuco

 Este trabalho científico, cujo foco de estudo foi a Auditoria Interna da Universidade Federal de Pernambuco e a percepção desta pelos gestores, num contexto de… (more)

Subjects/Keywords: Percepção; Gestão; Auditoria Interna

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APA (6th Edition):

José da Silva, J. (2009). A auditoria interna da UFPE : a percepção dos gestores num contexto de avaliação de desempenho e resultados . (Thesis). Universidade Federal de Pernambuco. Retrieved from http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5115

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

José da Silva, João. “A auditoria interna da UFPE : a percepção dos gestores num contexto de avaliação de desempenho e resultados .” 2009. Thesis, Universidade Federal de Pernambuco. Accessed August 21, 2019. http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5115.

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MLA Handbook (7th Edition):

José da Silva, João. “A auditoria interna da UFPE : a percepção dos gestores num contexto de avaliação de desempenho e resultados .” 2009. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

José da Silva J. A auditoria interna da UFPE : a percepção dos gestores num contexto de avaliação de desempenho e resultados . [Internet] [Thesis]. Universidade Federal de Pernambuco; 2009. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5115.

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Council of Science Editors:

José da Silva J. A auditoria interna da UFPE : a percepção dos gestores num contexto de avaliação de desempenho e resultados . [Thesis]. Universidade Federal de Pernambuco; 2009. Available from: http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5115

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12. Brandão, Susana Pais. Impacto do controlo interno no controlo externo .

Degree: 2012, Universidade de Aveiro

 O controlo interno e o controlo externo são mecanismos de controlo bastante importantes quer no setor privado quer no setor público. O controlo interno é… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Controlo interno

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APA (6th Edition):

Brandão, S. P. (2012). Impacto do controlo interno no controlo externo . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/9707

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Brandão, Susana Pais. “Impacto do controlo interno no controlo externo .” 2012. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed August 21, 2019. http://hdl.handle.net/10773/9707.

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MLA Handbook (7th Edition):

Brandão, Susana Pais. “Impacto do controlo interno no controlo externo .” 2012. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Brandão SP. Impacto do controlo interno no controlo externo . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2012. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/9707.

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Brandão SP. Impacto do controlo interno no controlo externo . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2012. Available from: http://hdl.handle.net/10773/9707

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13. Henriques, Sandra Isabel Simões de Oliveira. Maturidade da gestão de risco: uma análise exploratória da sua divulgação nas empresas cotadas na Euronext Lisbon.

Degree: 2013, RCAAP

 A gestão de risco tem como objetivo criar valor, através da gestão e controlo das incertezas e das ameaças que podem afetar os objetivos da… (more)

Subjects/Keywords: Gestão de risco; Auditoria interna

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APA (6th Edition):

Henriques, S. I. S. d. O. (2013). Maturidade da gestão de risco: uma análise exploratória da sua divulgação nas empresas cotadas na Euronext Lisbon. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/14833

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Henriques, Sandra Isabel Simões de Oliveira. “Maturidade da gestão de risco: uma análise exploratória da sua divulgação nas empresas cotadas na Euronext Lisbon.” 2013. Thesis, RCAAP. Accessed August 21, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/14833.

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MLA Handbook (7th Edition):

Henriques, Sandra Isabel Simões de Oliveira. “Maturidade da gestão de risco: uma análise exploratória da sua divulgação nas empresas cotadas na Euronext Lisbon.” 2013. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Henriques SISdO. Maturidade da gestão de risco: uma análise exploratória da sua divulgação nas empresas cotadas na Euronext Lisbon. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2013. [cited 2019 Aug 21]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/14833.

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Council of Science Editors:

Henriques SISdO. Maturidade da gestão de risco: uma análise exploratória da sua divulgação nas empresas cotadas na Euronext Lisbon. [Thesis]. RCAAP; 2013. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/14833

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14. Regueira, Diogo Alexandre Santos. A função da auditoria interna na Guarda Nacional Republicana: estudo de caso.

Degree: 2015, Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa

Mestrado em Auditoria

As organizações do Setor Público necessitam de possuir um sistema de controlo interno que assegure a obtenção e aplicação dos recursos públicos,… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Guarda Nacional Republicana; Sector Público; Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna.; Internal Audit; National Republican Guard;

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APA (6th Edition):

Regueira, D. A. S. (2015). A função da auditoria interna na Guarda Nacional Republicana: estudo de caso. (Thesis). Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/6492

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Regueira, Diogo Alexandre Santos. “A função da auditoria interna na Guarda Nacional Republicana: estudo de caso.” 2015. Thesis, Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa. Accessed August 21, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/6492.

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MLA Handbook (7th Edition):

Regueira, Diogo Alexandre Santos. “A função da auditoria interna na Guarda Nacional Republicana: estudo de caso.” 2015. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Regueira DAS. A função da auditoria interna na Guarda Nacional Republicana: estudo de caso. [Internet] [Thesis]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa; 2015. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/6492.

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Council of Science Editors:

Regueira DAS. A função da auditoria interna na Guarda Nacional Republicana: estudo de caso. [Thesis]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa; 2015. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/6492

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15. Costa, Ana Cristina Alves. Relatório de Estágio no Serviço de Auditoria Interna, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE.

Degree: 2016, RCAAP

 A Auditoria Interna é um recurso cuja função básica é o apoio à gestão e a toda a organização, com crescente responsabilidade social, através de… (more)

Subjects/Keywords: Gestão de risco; Controlo interno;

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APA (6th Edition):

Costa, A. C. A. (2016). Relatório de Estágio no Serviço de Auditoria Interna, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17960

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Costa, Ana Cristina Alves. “Relatório de Estágio no Serviço de Auditoria Interna, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE.” 2016. Thesis, RCAAP. Accessed August 21, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17960.

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MLA Handbook (7th Edition):

Costa, Ana Cristina Alves. “Relatório de Estágio no Serviço de Auditoria Interna, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE.” 2016. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Costa ACA. Relatório de Estágio no Serviço de Auditoria Interna, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2016. [cited 2019 Aug 21]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17960.

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Council of Science Editors:

Costa ACA. Relatório de Estágio no Serviço de Auditoria Interna, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE. [Thesis]. RCAAP; 2016. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17960

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16. Clébia Ciupak. Proposição de um modelo de apoio informacional metodológico(MAIM) para auditoria interna com o uso de business intelligence (BI).

Degree: 2007, Universidade do Vale do Rio do Sinos

O objetivo dessa pesquisa é propor um modelo de apoio informacional metodológico (MAIM) que atenda as principais necessidades da auditoria interna de uma instituição privada… (more)

Subjects/Keywords: normas de auditoria interna; tecnologia de informação; business intelligence; etapas metodológicas; modelo apoio informacional metodológico; internal auditorship; rules of internal auditorship; technology of information; business intelligence; methodological stages; CIENCIAS CONTABEIS

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APA (6th Edition):

Ciupak, C. (2007). Proposição de um modelo de apoio informacional metodológico(MAIM) para auditoria interna com o uso de business intelligence (BI). (Thesis). Universidade do Vale do Rio do Sinos. Retrieved from http://bdtd.unisinos.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=538

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ciupak, Clébia. “Proposição de um modelo de apoio informacional metodológico(MAIM) para auditoria interna com o uso de business intelligence (BI).” 2007. Thesis, Universidade do Vale do Rio do Sinos. Accessed August 21, 2019. http://bdtd.unisinos.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=538.

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MLA Handbook (7th Edition):

Ciupak, Clébia. “Proposição de um modelo de apoio informacional metodológico(MAIM) para auditoria interna com o uso de business intelligence (BI).” 2007. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Ciupak C. Proposição de um modelo de apoio informacional metodológico(MAIM) para auditoria interna com o uso de business intelligence (BI). [Internet] [Thesis]. Universidade do Vale do Rio do Sinos; 2007. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://bdtd.unisinos.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=538.

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Ciupak C. Proposição de um modelo de apoio informacional metodológico(MAIM) para auditoria interna com o uso de business intelligence (BI). [Thesis]. Universidade do Vale do Rio do Sinos; 2007. Available from: http://bdtd.unisinos.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=538

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17. Ribeiro, Inês Andreia Monteiro. Relatório de estágio na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE.

Degree: 2016, Instituto Politécnico do Porto

 O presente relatório de estágio incide sob a experiência profissional adquirida no âmbito do estágio realizado no Serviço de Auditoria Interna da Unidade Local de… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Gestão de risco; Auditoria Interna na saúde; Controlo interno; Auditoria

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APA (6th Edition):

Ribeiro, I. A. M. (2016). Relatório de estágio na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE. (Thesis). Instituto Politécnico do Porto. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/7768

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ribeiro, Inês Andreia Monteiro. “Relatório de estágio na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE.” 2016. Thesis, Instituto Politécnico do Porto. Accessed August 21, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/7768.

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MLA Handbook (7th Edition):

Ribeiro, Inês Andreia Monteiro. “Relatório de estágio na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE.” 2016. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Ribeiro IAM. Relatório de estágio na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE. [Internet] [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2016. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/7768.

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Council of Science Editors:

Ribeiro IAM. Relatório de estágio na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE. [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2016. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/7768

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18. [No author]. Controles internos em institui????es financeiras: uma compara????o entre as normas brasileiras (BCB) e os princ??pios internacionais (BIS/Basileia) .

Degree: 2005, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

 The subject of this paper is to discuss fastly the internal control concepts and components, including the that publicated by Committee of Sponsoring Organizations of… (more)

Subjects/Keywords: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Mission; Auditoria interna - Institui????es financeiras; Auditoria interna - Normas; Auditing, internal; Auditing, internal; Financial institutions; Standards

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APA (6th Edition):

author], [. (2005). Controles internos em institui????es financeiras: uma compara????o entre as normas brasileiras (BCB) e os princ??pios internacionais (BIS/Basileia) . (Thesis). Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Retrieved from http://132.0.0.61:8080/tede/handle/tede/660

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

author], [No. “Controles internos em institui????es financeiras: uma compara????o entre as normas brasileiras (BCB) e os princ??pios internacionais (BIS/Basileia) .” 2005. Thesis, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Accessed August 21, 2019. http://132.0.0.61:8080/tede/handle/tede/660.

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MLA Handbook (7th Edition):

author], [No. “Controles internos em institui????es financeiras: uma compara????o entre as normas brasileiras (BCB) e os princ??pios internacionais (BIS/Basileia) .” 2005. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

author] [. Controles internos em institui????es financeiras: uma compara????o entre as normas brasileiras (BCB) e os princ??pios internacionais (BIS/Basileia) . [Internet] [Thesis]. Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado; 2005. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://132.0.0.61:8080/tede/handle/tede/660.

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Council of Science Editors:

author] [. Controles internos em institui????es financeiras: uma compara????o entre as normas brasileiras (BCB) e os princ??pios internacionais (BIS/Basileia) . [Thesis]. Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado; 2005. Available from: http://132.0.0.61:8080/tede/handle/tede/660

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19. Sobral, Maria de Fátima Guimarães. O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding.

Degree: 2016, RCAAP

 Angola é um país que nos últimos tempos, pela sua projeção e importância na economia internacional, tem vindo a ser alvo dos mais variados estudos… (more)

Subjects/Keywords: Controlo Interno; Auditoria Interna; Desempenho Financeiro

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APA (6th Edition):

Sobral, M. d. F. G. (2016). O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding. (Thesis). RCAAP. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/2501

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sobral, Maria de Fátima Guimarães. “O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding.” 2016. Thesis, RCAAP. Accessed August 21, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/2501.

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MLA Handbook (7th Edition):

Sobral, Maria de Fátima Guimarães. “O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding.” 2016. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Sobral MdFG. O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2016. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/2501.

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Council of Science Editors:

Sobral MdFG. O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding. [Thesis]. RCAAP; 2016. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/2501

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20. Alexandre, Vitor Manuel Marçal. A função de auditoria interna no Serviço Nacional de Saúde.

Degree: 2017, RCAAP

 A função de Auditoria Interna apesar de recente, no contexto do SNS, encontra-se prevista desde 2005, nomeadamente, através da criação da figura do Auditor Interno… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria Interna; Auditor; Serviço Nacional de Saúde.

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APA (6th Edition):

Alexandre, V. M. M. (2017). A função de auditoria interna no Serviço Nacional de Saúde. (Thesis). RCAAP. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/2985

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Alexandre, Vitor Manuel Marçal. “A função de auditoria interna no Serviço Nacional de Saúde.” 2017. Thesis, RCAAP. Accessed August 21, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/2985.

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MLA Handbook (7th Edition):

Alexandre, Vitor Manuel Marçal. “A função de auditoria interna no Serviço Nacional de Saúde.” 2017. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Alexandre VMM. A função de auditoria interna no Serviço Nacional de Saúde. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2017. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/2985.

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Council of Science Editors:

Alexandre VMM. A função de auditoria interna no Serviço Nacional de Saúde. [Thesis]. RCAAP; 2017. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ual.pt:11144/2985

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21. Sobral, Maria. O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding.

Degree: 2016, RCAAP

 Angola é um país que nos últimos tempos, pela sua projeção e importância na economia internacional, tem vindo a ser alvo dos mais variados estudos… (more)

Subjects/Keywords: Controlo Interno; Auditoria Interna; Desempenho Financeiro

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APA (6th Edition):

Sobral, M. (2016). O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding. (Thesis). RCAAP. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:localhost:11144/2501

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sobral, Maria. “O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding.” 2016. Thesis, RCAAP. Accessed August 21, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:localhost:11144/2501.

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MLA Handbook (7th Edition):

Sobral, Maria. “O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding.” 2016. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Sobral M. O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2016. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:localhost:11144/2501.

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Council of Science Editors:

Sobral M. O controlo interno nas empresas angolanas: sua influência no desempenho financeiro dessas organizações: o caso da empresa EM – Freigth Forwarding. [Thesis]. RCAAP; 2016. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:localhost:11144/2501

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22. COSTA JÚNIOR, Edson Buarque da. Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação .

Degree: 2012, Universidade Federal de Pernambuco

 Analisar o papel da Auditoria Interna no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), buscando abordar aspectos relacionados aos impactos provenientes de… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria Interna; eficiência; eficácia; gestão pública

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APA (6th Edition):

COSTA JÚNIOR, E. B. d. (2012). Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação . (Thesis). Universidade Federal de Pernambuco. Retrieved from http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10490

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

COSTA JÚNIOR, Edson Buarque da. “Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação .” 2012. Thesis, Universidade Federal de Pernambuco. Accessed August 21, 2019. http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10490.

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MLA Handbook (7th Edition):

COSTA JÚNIOR, Edson Buarque da. “Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação .” 2012. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

COSTA JÚNIOR EBd. Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação . [Internet] [Thesis]. Universidade Federal de Pernambuco; 2012. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10490.

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Council of Science Editors:

COSTA JÚNIOR EBd. Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação . [Thesis]. Universidade Federal de Pernambuco; 2012. Available from: http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10490

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23. JUNIOR, Edson Buarque da Costa. Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação .

Degree: 2012, Universidade Federal de Pernambuco

 Analisar o papel da Auditoria Interna no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), buscando abordar aspectos relacionados aos impactos provenientesde sua… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Eficiência; Eficácia; Gestão pública

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APA (6th Edition):

JUNIOR, E. B. d. C. (2012). Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação . (Thesis). Universidade Federal de Pernambuco. Retrieved from http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/20336

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

JUNIOR, Edson Buarque da Costa. “Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação .” 2012. Thesis, Universidade Federal de Pernambuco. Accessed August 21, 2019. http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/20336.

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MLA Handbook (7th Edition):

JUNIOR, Edson Buarque da Costa. “Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação .” 2012. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

JUNIOR EBdC. Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação . [Internet] [Thesis]. Universidade Federal de Pernambuco; 2012. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/20336.

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Council of Science Editors:

JUNIOR EBdC. Auditoria interna no Instituto Federal de Pernambuco: uma análise de sua implantação e atuação . [Thesis]. Universidade Federal de Pernambuco; 2012. Available from: http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/20336

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24. Moreira, Ana Cristina Vieira. Auditoria interna nas PME portuguesas: sua caracterização e contributo .

Degree: 2018, Universidade de Aveiro

 Os principais acontecimentos que marcaram a evolução da auditoria foram o crescimento das organizações e da globalização da economia e o desenvolvimento dos mercados e… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Auditor interno; PME portuguesas

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APA (6th Edition):

Moreira, A. C. V. (2018). Auditoria interna nas PME portuguesas: sua caracterização e contributo . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/24927

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Moreira, Ana Cristina Vieira. “Auditoria interna nas PME portuguesas: sua caracterização e contributo .” 2018. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed August 21, 2019. http://hdl.handle.net/10773/24927.

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MLA Handbook (7th Edition):

Moreira, Ana Cristina Vieira. “Auditoria interna nas PME portuguesas: sua caracterização e contributo .” 2018. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Moreira ACV. Auditoria interna nas PME portuguesas: sua caracterização e contributo . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2018. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/24927.

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Council of Science Editors:

Moreira ACV. Auditoria interna nas PME portuguesas: sua caracterização e contributo . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/10773/24927

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25. Henriques, Joana Raquel Simões. Relatório de estágio na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra C.R.L. Departamento de auditoria interna e compliance.

Degree: 2016, RCAAP

 A crise económica mundial que eclodiu em 2008 com a bancarrota do Lehman Brothers, os mais recentes escândalos financeiros como o do HSBC no Reino… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Compliance; Branqueamento de capitais

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APA (6th Edition):

Henriques, J. R. S. (2016). Relatório de estágio na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra C.R.L. Departamento de auditoria interna e compliance. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17587

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Henriques, Joana Raquel Simões. “Relatório de estágio na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra C.R.L. Departamento de auditoria interna e compliance.” 2016. Thesis, RCAAP. Accessed August 21, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17587.

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MLA Handbook (7th Edition):

Henriques, Joana Raquel Simões. “Relatório de estágio na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra C.R.L. Departamento de auditoria interna e compliance.” 2016. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Henriques JRS. Relatório de estágio na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra C.R.L. Departamento de auditoria interna e compliance. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2016. [cited 2019 Aug 21]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17587.

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Council of Science Editors:

Henriques JRS. Relatório de estágio na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra C.R.L. Departamento de auditoria interna e compliance. [Thesis]. RCAAP; 2016. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17587

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26. Silva, Judite Cordeiro. Relatório de estágio auditoria interna no Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Degree: 2016, RCAAP

 O Setor Empresarial do Estado tem sofrido profundas alterações nos últimos anos e cada vez mais é exigida uma maior transparência na aplicação dos recursos… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Controlo interno; Hospitais EPE

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APA (6th Edition):

Silva, J. C. (2016). Relatório de estágio auditoria interna no Hospital Distrital da Figueira da Foz. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17598

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, Judite Cordeiro. “Relatório de estágio auditoria interna no Hospital Distrital da Figueira da Foz.” 2016. Thesis, RCAAP. Accessed August 21, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17598.

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MLA Handbook (7th Edition):

Silva, Judite Cordeiro. “Relatório de estágio auditoria interna no Hospital Distrital da Figueira da Foz.” 2016. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Silva JC. Relatório de estágio auditoria interna no Hospital Distrital da Figueira da Foz. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2016. [cited 2019 Aug 21]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17598.

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Council of Science Editors:

Silva JC. Relatório de estágio auditoria interna no Hospital Distrital da Figueira da Foz. [Thesis]. RCAAP; 2016. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/17598

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27. Silva, Sandra Maria de Sousa Nunes Pereira. Proposta de implementação do gabinete de auditoria interna no Município de Tarouca.

Degree: 2014, RCAAP

 O presente projeto integra a fase final do Mestrado em Contabilidade e Gestão Pública, 2º Ciclo de acordo como Processo de Bolonha, no Instituto Superior… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Modelo organizacional; Município de Tarouca

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APA (6th Edition):

Silva, S. M. d. S. N. P. (2014). Proposta de implementação do gabinete de auditoria interna no Município de Tarouca. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13556

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, Sandra Maria de Sousa Nunes Pereira. “Proposta de implementação do gabinete de auditoria interna no Município de Tarouca.” 2014. Thesis, RCAAP. Accessed August 21, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13556.

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MLA Handbook (7th Edition):

Silva, Sandra Maria de Sousa Nunes Pereira. “Proposta de implementação do gabinete de auditoria interna no Município de Tarouca.” 2014. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Silva SMdSNP. Proposta de implementação do gabinete de auditoria interna no Município de Tarouca. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2014. [cited 2019 Aug 21]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13556.

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Council of Science Editors:

Silva SMdSNP. Proposta de implementação do gabinete de auditoria interna no Município de Tarouca. [Thesis]. RCAAP; 2014. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:comum.rcaap.pt:10400.26/13556

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28. SILVA, Clariovaldo Enias Tavares da. Controle interno no setor público: o caso da administração pública da Guiné-Bissau .

Degree: 2017, Universidade Federal de Pernambuco

 A deficiência no controle interno nas organizações, tanto no setor público, como no privado, impede o funcionamento eficiente dos planos, dos objetivos e das decisões… (more)

Subjects/Keywords: Administração pública; Auditoria interna; Administração financeira

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APA (6th Edition):

SILVA, C. E. T. d. (2017). Controle interno no setor público: o caso da administração pública da Guiné-Bissau . (Masters Thesis). Universidade Federal de Pernambuco. Retrieved from https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/25348

Chicago Manual of Style (16th Edition):

SILVA, Clariovaldo Enias Tavares da. “Controle interno no setor público: o caso da administração pública da Guiné-Bissau .” 2017. Masters Thesis, Universidade Federal de Pernambuco. Accessed August 21, 2019. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/25348.

MLA Handbook (7th Edition):

SILVA, Clariovaldo Enias Tavares da. “Controle interno no setor público: o caso da administração pública da Guiné-Bissau .” 2017. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

SILVA CETd. Controle interno no setor público: o caso da administração pública da Guiné-Bissau . [Internet] [Masters thesis]. Universidade Federal de Pernambuco; 2017. [cited 2019 Aug 21]. Available from: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/25348.

Council of Science Editors:

SILVA CETd. Controle interno no setor público: o caso da administração pública da Guiné-Bissau . [Masters Thesis]. Universidade Federal de Pernambuco; 2017. Available from: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/25348

29. Silva, Carlos Miguel Duarte. Relatório de estágio .

Degree: 2010, Universidade de Aveiro

 O presente relatório propõe divulgar o trabalho realizado na sociedade Jorge, Victor, Neto, Fernandes & Associados, SROC. Neste sentido, é propósito deste relatório expor o… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria interna; Controlo interno; Relatório de Estágio

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APA (6th Edition):

Silva, C. M. D. (2010). Relatório de estágio . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/3589

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, Carlos Miguel Duarte. “Relatório de estágio .” 2010. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed August 21, 2019. http://hdl.handle.net/10773/3589.

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MLA Handbook (7th Edition):

Silva, Carlos Miguel Duarte. “Relatório de estágio .” 2010. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Silva CMD. Relatório de estágio . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2010. [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/3589.

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Council of Science Editors:

Silva CMD. Relatório de estágio . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2010. Available from: http://hdl.handle.net/10773/3589

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30. Sousa, Natacha Correia de. A importância da auditoria na deteção e prevenção da fraude.

Degree: 2016, Instituto Politécnico do Porto

Nota: 15 valores

Com o avanço da economia e eclosão das organizações empresariais, os processos tornaram-se mais intrincados, dificultando o acompanhamento efetivo e adequado dos… (more)

Subjects/Keywords: Auditoria Interna; Auditoria Externa; Fraude; Demontrações Financeiras; Internal auditing; Fraud; External auditing; Financial statements; Auditoria

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APA (6th Edition):

Sousa, N. C. d. (2016). A importância da auditoria na deteção e prevenção da fraude. (Thesis). Instituto Politécnico do Porto. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/9668

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sousa, Natacha Correia de. “A importância da auditoria na deteção e prevenção da fraude.” 2016. Thesis, Instituto Politécnico do Porto. Accessed August 21, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/9668.

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MLA Handbook (7th Edition):

Sousa, Natacha Correia de. “A importância da auditoria na deteção e prevenção da fraude.” 2016. Web. 21 Aug 2019.

Vancouver:

Sousa NCd. A importância da auditoria na deteção e prevenção da fraude. [Internet] [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2016. [cited 2019 Aug 21]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/9668.

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Council of Science Editors:

Sousa NCd. A importância da auditoria na deteção e prevenção da fraude. [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2016. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/9668

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